你好,你直接12月份更正就好了。

老师,请问19年的暂估入库凭证科目和金额都错了,我现在可以反结账改成正确的吗?如果改了是不是税务上财务报表也要做更正申报?
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入,还是要做一笔与之前一样的分录红冲,然后再做正确的分录?两种方法都可以吗?
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
请问老师,2026年中级会计职称考试时间出来了吗
我们发放2025年年终奖金的时候也发放了2026年入职的人,那给2026年入职的人发的年终奖的贷放科目怎么做,是做年终奖金,还是职工薪酬?这部分是不是不能计提在2025年
老师,我们预付油费,对方全部开进项过来,可以一次性抵扣吗?还是根据用油情况勾选?
老师 现在会计凭证是不是可以不用纸质的了
您好,老师,一般纳税人公司接到一个订单8500元,要订货3周左右,客户在签合同当天付了2550元定金,3周货到了客户付了尾款5950元,我们给客户发货,等月底再给客户开票全款的发票要怎么做账
家权老师 继续刚才的问题,我现在没有补发2月工资可以吗,2月都做社保减员了,我的离职日期是写1月31号
公司有个员工介绍别人来公司给他的介绍费本来应该并入工资申报,但是她误开成劳务发票了,现在这张发票税局不给红冲说是真实发生了该怎么办?一人的工资和劳务又不能同时申报
请问老师,职工社保2月没交上,现在补缴的话需要滞纳金吗
有限合伙企业需要缴纳账簿—-印花税?
一般纳税人取得小规模开具的3%的农产品专用发票可以按照9%的税率进行抵扣吗?具体政策是依据哪一个政策文件?勾选认证是怎样勾选认证抵扣的
请问老师,12月份可以直接红冲原来录错的其他业务成本这个凭证吗?
你好,是本年的话是没问题的。
是本年的非常感谢老师指导。
你好,不用客气的了。