你这个借实收资本贷其他应付款。

老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
您好,老师!2019做错了一笔分录:做成了借:库存现金100,贷:实收资本100,实际要做成:借库存现金100,贷:其他应付款100,2022年发现了要怎么调整呢
老师好!我有一问请求解答!2021年8月的账。现在才有一条分录,是借贷方向错了,科目和金额无误!当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后!然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗!
请问老师,23年我有一笔分录记错了,错误分录为借方银行存款 贷方营业外收入 正确分录应该为借方 银行存款 贷方其他应付款。请问老师我应该如何更正和汇算清缴应该如何操作,我需要做纳税调减这笔金额17391.34,我再纳税调整明细表的第30行其他那填写对吗
老师, 上个月结转成本,借:主营业务成本 11867.86 贷:库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误,总成本不变,但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ,现在上月已结账,现在要怎么调整呢? 当时还做了一个入库的分录,借:库存商品-B5084.35 贷:应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的,要怎么调整呢?
老师就是工会经费和水利建设费需要计提不?
老师 ,开了个盐酸的发票,食品级大于等于 ? 老师,开的是盐酸的发票然后规格型号中以前写的内销两字,这次忘记写了,没啥问题吧
老师你好,我们是快递公司,买了一片区域,买入公司的户头已经注销了,可以让对方法人去税务局开票不?如果可以开,开什么税目,什么税率啊
客户用对公账户转货款到我老板私人账户,这种有风险吗?
购产品,当月未卖出,购入已收发票,及期末账务处堆
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,请问开了冲红发票可以,是不是要将上次整笔发票冲红的
你好,小微企业收到的稳岗就业补贴会计分录怎么做?能借记银行存款,贷:营业外收入吗?我看网上写的好多是递延收益
老师你好汇总应收应付其他应收应付我在哪里看呢,这个快账我看的比较迷糊呢?
咨询一下,现金收款,然后开的专票,这样怎么操作
你如果工商年度公示已经填了,你要去更正。
那税务这边呢
你好,税务这边没关系的,这个不影响
好滴谢谢
你好,不用客气的了。