您好,应付 98000%2B1894657.3,预付40000.6就列示在预付账款这个科目里

预付账款借方余额是86051,应付账款的贷方余额是46592.92,那么合并到应付帐款里面去是多少
老师,您好!填资产负债表,表中的应付账款,可以根据科目余额表填报吗? 应付账款是应付帐款的贷方余额+预付账款的贷方余额,但是我的科目余额表中的预付账款的余额在借方,该怎么算
我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74,坏账准备余额是7203005.76,系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
老师,我记账软件里面 应付账款:借方是余额是0,货方余额98000 预付账款借方余额:40000.6,贷方余额1894657.3,那我报表:应付款项是多少,我总是卡在这,怕错,按我们学的,应该是等于应付账款的贷方98000+预付的贷方1894657,这个预付账款的借方40000.6怎么处理,减掉吗
残保金是每个企业都要申报吗?多久申报一次
老师你好,对方公司12月份跟我们公司借了几名员工过去做了一个月的技术指导,这个月的员工工资和社保这些都是由对方承担,但是员工的劳动关系还在我们企业,由他们转钱到我们公司账上我们给职工发工资和缴纳社保,请问一下这样的话,我们公司是只跟对方签订协议就可以了吗,还是要开具发票给对方才打钱过来
老板的出差的酒店住宿费都是开专票,入账时进项挂待认证进项税额科目,这两年都没业务只有偶尔出差的住宿费,后续也不知道会不会有业务了,那这个要做不抵扣勾选吗
郭老师,附表三用不用填
固定资产原值90万评估后价值180万,注资到子公司,怎么做会计分录?涉及什么税吗?
12月要结转本年利润吗
老师跨区域外经证申报个税,一般能更正几次!不会影响公司关注!
一张往年的发票,可以多次部分红冲吗
老师好,想问一下,我是做设计监理服务的,现在公司26年想做研发费,想问一下,研发费如何区分费用 化与资本化呢
老师,我们公司做出口,有一项机器的规格,报关单是CPCD-30-5Q26,但是我采购发票上的规格是CPCD,商品名称是一致的,这个会影响我退税吗?
那报税财务报表里面不体现这个40000.6这个预付账款的借方数吗,这样报表会不平的,上次就是财务软件里面预付账款借方余额有0.6,应付款项不加上这借方的0.6报表就不平通不过
您好,我写的信息是要体现哦,我截图一下给您 看
我上个季度填报表,我是应付款项报表项目,我是用应付的贷方+预付的贷方,不管那个预付借方的0.6,报表就不平,通不过
您好,预付借方0.6,有没有填在预付账款这个科目里呢
预付40000.6就列示预付账款诗个科目里,我还有有点不明白这句话的意思
你的意思是,把预付账款的贷方余额-借方余额,最终的余额在货方,再去以这个最终的贷方余额去填列报表项目吗
您好,这个您看一下, “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
报表上不是只有项目吗,你叫我列示在预付账款的的科目里面那怎么列示,我先填下报表看平不平再说吧,谢谢先
您好,负债表上有预付账款的,在负债表的左边,这是资产
我明白了,那个报税财务报表的填列,资产负债表,左边是资产,预付的借方余额要填列在左边预付账款科目里面,右边是负债,右边的应付账款是等于,应付账款的贷方余额98000+预付的贷方余额1894657.3+预付账款的借方余额40000.6=2032657.9,这样我的报表才平
您好,是的,就是这么理解的哦