你好,不会影响24年的应纳税所得额的,因为我们季度所得税申报表只填收入和成本,利润总额,以利润总额做基准的。这30万,做以前年度损益调整,影响期初未分配利润。

老师,请教下,22年企业亏损80万,23年盈利10万,能不能不弥补亏损,按10万利润缴纳企业所得税,把80万的亏损放在24年弥补?
老师:2024年我们有补缴2023年的所得税10万,那这笔补缴费用,会直接影响我们利润表和资产负债表上未分配利润吗?
老师:如果24年度中旬补缴22年所得税30万,那这个30万补缴所得税,会影响24年本年应纳税额和利润吗?
老师,我想问下,就比如24年有运费10万,但是发票没进来,我做进成本了,显示今年利润是20万,如果25年汇算清缴时候10万运费发票还是进不来,我要纳税调增补这10万的所得税,那我想问下,24年的利润还是20万吗,还是说利润成30万了
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
劳务报酬申报了5万,然后工资薪金申报了36万,这个汇算清缴到时候合并起来的话还要扣多少税怎么算呀
存货因为管理不善发生亏损,记入管理费用,汇算清缴要纳税调增吗?
老师好 公司租出去的厂房 对方打给我们的电费钱 我们这个要不要做无票收入 电费是不开票的
公司之间借款,债权方公司已经注销,现在付利息给债权公司老板个人,需要按利息收入的百分之二十代扣个人所得税吗?
朴老师在吗?想请教一个问题,就是我们自营出口货物,对方收货单位是韩国的,单位付款的是香港的一个离按账户,也就是这个离按账户这个老板赚中间差价的。那这样的话我账务处理怎么做
请问一下,个体工商户,免税销售额填写普通发票含税金额吧?
小规模纳税人企业,单月开发票不超过10万。专票和普票都开了,普票的增值税可以减免,专票要交税,发生销售服务的时候怎么做账,交税的时候怎么做账?
股权转让,是按实缴数缴纳印花税还是按认缴数缴纳,股权转让需要缴纳哪些税金
老师 你好 我们是从事批发零售鲜猪肉牛肉这些 这些猪肉从供货商那进货的 然后我们开给下游发票可以开免税发票吗
工会经费是每个企业或者个体户都需要交吗?
那就是说,这30万补缴22年所得税和24年的利润额没有任何关系的,对吧?比如24年原本的应纳税额为180万,是不收受这个30万补税额影响的,申报时还是按180万应纳税额来申报,对吧?
是的,你说这两个都对。