采购方:将定金从 “预付账款” 转至 “营业外支出”,如支付定金,借 “营业外支出”,贷 “预付账款”。 销售方:小企业准则和企业会计准则下,一般将没收的定金从 “预收账款” 转至 “营业外收入”,如没收定金,借 “预收账款”,贷 “营业外收入”。 坏账准备计提:采购方和销售方都不需要计提坏账准备。采购方的定金收不回直接作营业外支出,销售方没收定金直接作营业外收入,都不属于坏账准备核算范围。
我公司工会财务审查以前年度账务时发现:一笔购买固定资产的账实际支付金额比发票金额大,当时按照实际支付金额入账。现在计划把多支付的钱要回来,账务处理怎么做?以前年度差错需要调吗?
注明的货款为100000元,增值税为13000元,为尽早收回款项,甲公司在 销售合同中规定现金折扣条件为2/10、1/20、n/30(假定计算现金折扣时不考虑 增值税),商品于12月1日发出,乙公司于12月8日付款。 (2)甲公司采取应收账款余额百分比法计提坏账准备,坏账按应收账款余额的5% 计提。2×21年12月31日,甲公司应收账款余额为5000000元,假定计提坏账 准备前,坏账准备账户余额为0; (3)2×22年2月18日,实际发生坏账100000元; 要求: (1)做出甲公司2×21年12月1日销售商品的账务处理; (2)计算甲公司2×21年12月8日现金折扣金额; (3)做出甲公司2×21年12月8日收到款项的账务处理; (4)计算甲公司2×21年12月31日应计提的坏账准备金额; (5)做出甲公司2×21年12月31日计提坏账准备的账务处理; (6)做出甲公司2×22年2月18日发生坏账时的账务处理。
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
成本耗用分析怎么做?包含什么内容
老师,个人车出租给公司,公司补交的2024年的个税,如何做分录?
购买农业保险和收到保险理赔怎么做账
我们公司应收账款,客户打给我们了,但是被银行当手续费扣了,我可以写成借:财务费用 贷:应收账款吗?如果年底前我们拿不到银行扣款凭证发票,我年底调增可以吗?
异地装饰服务,5月份开专票含税金额193490元,不含税金额177513.76元,税金15976.24元,项目地预交增值税3550.28元,现在申报5月份增值税附加税,系统里面怎么没有抵扣预交增值税3550.28元呢?谢谢老师!
5月用进项留底税额抵减增值税欠款 会计分录怎么做
公司是眼镜销售生产企业,去年年底大数据分析违规享受了小微企业,被补交罚了5年的税, 1、公司存在内帐与外帐。(很多销售给个人的没开票,)外帐上存货达7000多万的,欠老板娘的其它应收款负3000多万。 2、公司没有进销存帐,(材料,成品都没有),(材料也有好些不开票的) 3、我刚接手了3个月,这公司的外帐材料成本与销售成本就是估的,(材料) 4、外帐入帐就是根据电子税务局的开具发票与取得发票入帐,没有各部门报销手续 5、资产负债率极高 6、老板娘也意识到问题的严重性,要两套帐并一套,让我写个方案,这个方案怎么写呀?老师
老师好!最新增值税、个税等返还政策和园区返税政策,麻烦告知一下!
老师,这个题答案部分的销售收入第一年到第三年都是6万,这个为什么是用平均销量6000件乘以单价10 答案部分的表格销售成本48000 42000那个是怎么计算出的?
假如,收到原材料发票:10吨100万,也是我们付款100万,材料送到一个公司6吨,我们实际收到材料4吨, 这个在软件上仓库怎么做
我们是采购方,当时会计把这笔定金计入了其他应收款,应该如何调账?
收到发票的时候冲减其他应收款就可以
收不到就做 借营业外支出 贷其他应收款
企业在12月份不同的日期分别收到了5笔实收资本,现在如何申报印花税?税款所属期写什么时间?是分次分笔申报还是合并申报?
你按期申报的不是吗?这个直接一个时间就可以,就是十二月所属期