您好,实收资本增加,需要申报营业账簿印花税,如果核的有按季申报的,可以季报,如果没有,就合并按次申报

实收资本是2020年一月到账的,当时没申报印花税,现在申报,申报成所属期是2020年12月份的,这样可以吗,有什么不好影响
老师,请问一下实收资本印花税。在税局没有核申报时间,没有核这个税种的时候,我按次申报的话,期限是多久吖?去年10月法人转入一笔实收资本,一直也没有告诉了,银行流水我也是现在才收到。我发现填以前的日期填写不了了
企业4月申报所属期3月增值税时发生了一笔留抵退税12万,5月11日自查到大厅缴回了该笔留抵退税,同时更正了所属期3月的申报表,期末留抵为0,但5月申报时在申报表的即征即退项目系统自动出现了进项转出12万元,同时出现本期应补退税12万(本期销项为0),。按理本月应是0申报,不知如何解决?
收到投资款,印花税选按次申报,“应税凭证编号”、“应税凭证名称”、“税款所属期起”、“税款所属期止”、“应税凭证书立日期”、“实际结算日期”应分别填写什么?投资款在月初打进公户,小规模按次申报可以在月底进行申报吗?
收到实收资本,是按次申报,缴纳印花税时应税凭证的书立日期如何填写?如果前期两次收到实收资本都未缴纳印花税,按次申报是分开还是合并申报?应税凭证书立日期如何填写??
老师手续费冲预付款冲多了咋做回冲
老师,我们买原材料,入库金额10万。已经全部领用了,但是金额差了20元。我这20怎么弄?
单位缴纳医疗给职工报生育津贴收到的款贷方计入什么科目
老师。请问一下11月留抵账上增值税留抵税额-41931.14 这个月销项14955.75 ,我抵扣了最后一张发票账上50400待认证进项税额。现在实际留抵77375.39。 我认证发票借待认证 贷进项税额 借销项 进项 贷留抵 怎么做账上留抵都不是77375.39 好乱啊,我都不知道怎么做了,按理来说是全部科目都平了,只有增值税留抵税额有数 -77375.39
老师我们是一家蔬菜种植公司。企业发生的种子化肥,农药这些买进来的话,应该用哪个科目?然后蔬菜成熟之后就委托别人帮我们销售蔬菜,如何进行账务处理?
老师,耕地占用税怎么做账?
老师你好,公司25年有收到建筑公司的劳务费,没有确认收入,没有开票。但是发生了相应的成本,这部份成本可以做为26年开票确认收入时的成本吗?
老师您好,请问公司租老板法人车给公司使用,单位支付租金给法人,请问这个车的停车费,加油费等费用单位可以报销吗?开具的停车加油发票单位可以用吗。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,