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老师,我们收到一张发票已经抵扣了,但是对方告诉我们开错了,他们想作废,应该怎么做?是他们直接冲红就行了吗?如果他们作废了,我们在税务局网站上和账务上分别应该怎么处理?

2025-01-14 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 14:50

您好,他们开红字发票,你们做进项转出处理

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快账用户4089 追问 2025-01-14 14:54

老师说的进项转出是在账务上处理吗?在税务网站上怎么处理?

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快账用户4089 追问 2025-01-14 14:58

老师,是他们在哪个月开红字发票,我们就在哪个月做进项转出是吗老师?税务网站上是直接在表二上填上“红字专用发票信息表注明的进项税额就可以了是吗老师?”

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齐红老师 解答 2025-01-14 14:59

您好,是的。就是在申报表填上进项税额转出

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