物业替客户垫付物业款,款项打入建行账户时 借:其他应收款 - 客户 500,000 贷:银行存款 - 建行 500,000 建行将款项转到农行时 借:银行存款 - 农行 500,000 贷:银行存款 - 建行 500,000 客户欠款确认时(此步可在垫付时或后续确认) 借:应收账款 - 客户 500,000 贷:其他应收款 - 客户 500,000
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师,请问我司是贸易公司, 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款,同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票,我给我的上游企业,开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
我想咨询一下就是 我们家一般户跟基本户互相转的比较特殊 就是像:建行转一笔到农行100万,农行再转很多笔到兴业(每笔还备注XX的首付款),兴业再一笔一笔转让建行 ,但是来往的账户都是我们自己公司的 。这个分录要怎么理解去做[捂脸][捂脸]
老师您好,我想问一下,农机企业拉拖拉机的运费我做什么科目
我卖a资料和b学习资料(a和b我把他当成一组) a和b总收入一共是800贡献毛利一共是300 固定成本一共是4500 贡献毛利百分百就是0.375 盈亏收入是1.2w 盈亏销售量是15套 请问老师 我要是卖a和b假如学习资料 c和d假如是书法资料(不是学习资料) 假如 书法资料 收入是500贡献毛利是800 那就是 (学习资料300+书法资料800)÷(书法资料500+学习资料800)等于 贡献毛利百分比 我是把4个资料合起来算还是把4个资料分开算呢(2个一组算)
支付超市购物卡怎么做会计科目
补充医疗,补充养老,不超过工资5%,这个是指不超过个人工资吗?
你是公户收到社保退回德稳岗返还款记在哪里
刚才整理发票,发现购买一些办公用品的发票,商家开了两回发票,我只购买了一回,我入账也入了一次,多出来的那张发票是让对方红冲还是怎么操作
老师请问,公司5月份计提了汇算清缴的企业所得税金额,财报里资产负债表未分配利润 期末 -起初 不等于利润表里的净利润本年累计数,这是怎么回事,要怎么处理
老师,我们又不征税收入,没有填写不征税收入的附表,还是在支出的时候转入了营业外收入,然后它对应的支持我们税前扣除了,那么这部分计入营业外收入的金额要算入高新技术产品收入占总收入的比重里面这个总收入么?
2025,6月3号入职,因为2号还是端午节法定节假日,然后我3号当天入职,他说我不是正式员工,不享受节假日,上班不满一个自然月,不给我发社保补贴
老师,新公司开基本户,银行会上公司核查吗,需要法人去办理吗