物业替客户垫付物业款,款项打入建行账户时 借:其他应收款 - 客户 500,000 贷:银行存款 - 建行 500,000 建行将款项转到农行时 借:银行存款 - 农行 500,000 贷:银行存款 - 建行 500,000 客户欠款确认时(此步可在垫付时或后续确认) 借:应收账款 - 客户 500,000 贷:其他应收款 - 客户 500,000
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师,请问我司是贸易公司, 我们销售100万的货给客户。 客户回了95万的款,同时开了一张5万的仓储物流的发票。 我根据这个发票,我给我的上游企业,开了一张5万块的咨询服务费发票。 也就是说把这5万块钱的仓储物流的费用转嫁到了给了上家。 这个方作操作行不行。 还有没有其他的方式和建议。
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
我想咨询一下就是 我们家一般户跟基本户互相转的比较特殊 就是像:建行转一笔到农行100万,农行再转很多笔到兴业(每笔还备注XX的首付款),兴业再一笔一笔转让建行 ,但是来往的账户都是我们自己公司的 。这个分录要怎么理解去做[捂脸][捂脸]
老师,上季度所得税收入确认多了10万,这季度能冲回来吗?借主营业务收入,贷本年利润
酒店购买电视机,1500元。不计入固定资产,应该计入哪个科目
老师,工人来工厂做砌砖,但是他们不提供发票,怎么办
现在开具专票要的信息是不是只提供公司名称和税号就行?
老师,您好个体工商户开专票,做账时需要计提增值税吗?
老师取得的股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得,以收入全额为应纳税所得额。这句话是针对居民企业还是非居民企业?
老师,你好。请问这3个地方要怎么取数
请问老师公司给员工发工资要交的个税由公司出,这个个税可以做公司费用吗?
前两张图,是一道题; 后两张图的第一小问; 这两个题,有什么不一样?都涉及到补价的问题,为什么前面那道题,计税依据里面包含差价?而后面那道题就不包含差价呢?
目前报三季度的税,已计入成本费用的职工薪酬填的是7-9月份的数据吗?还是1-9月份的数据