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上个月做分录,借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款 这个月对方把进项发票红冲了,我们这边做进项转出,会计分录怎么写?

2025-01-14 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 20:02

你好,借:库存商品-100 借:进项税转出-13贷:应付账款-113

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你好,借:库存商品-100 借:进项税转出-13贷:应付账款-113
2025-01-14
借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-21
你好,直接做一个原来一样的负数分录冲就可以啦
2021-07-07
同学你好,已经做了进项转出,不用再冲红了;
2021-03-05
同学你好, 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数 申报时按进项转出申报;
2021-07-14
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