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老师您好,我在做车辆报废的时候,固定资产已经按照账面价值转入固定资产清理,保险公司给我开了两张发票一张正数的318.57,一张红字发票-791,差额退到我公司账户上472.43,里面的进项税什么的应该怎么处理做账呢?
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
公司是一般纳税人,11月份以18000的价格卖出去了一辆车,其中增值税是2070.8。汽车原值是63539.82,累计折旧是46331.25,现在我做了一笔分录是 借:固定资产清理17208.57 累计折旧46331.25 贷:固定资产原值63539.82 这笔分录做完接下来应该怎么操作
公司的汽车要卖给个人了 个人开不了发票 想走固定资产处置。之前已经抵了全部进项税。 还有净值没折扣完。 这种的我应该怎么做分录呢
老师,公司一辆车出事故,保险公司承诺赔付11万,借:其他应收款-赔偿收入11万,贷:固定资产清理11万。拍卖公司把车收过去拍卖,现在还没有卖,拍卖公司给我43500,等车拍卖了在给5000,我公司现在没有开发票,我怎么做账
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
内账会做了,外账能做的了吗?
老师,我24年的报表有部分无票成本需要做纳税调整,调整完后,就有利润了,我想把24年底的固定资产做加速折旧,请问老师,固定资产加速折旧有什么需要特别注意的问题吗,谢谢
老师,2025年发现以前的会计记账有严重的错误,2025年把以前年度2016-2024年的账重新建账重做了一遍,所以差别很大,现在我已经重新记完,我现在是调以前的旧账,还是用新账,可不可以旧账存档,用新账,2016-2024年的账不变,相当于2025年我应该调账,调2016-2024年的账,我现在不调了,把2016-2024年的账全部做一遍。
企业收只确认加工费收入,是收入准则的那一条
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
小规模纳税人注销的账务处理
公司社保账户如何开通
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?老师,详细一点
您好,借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
这个最后一个借贷是不是应该调一下?应该是借固定资产清理,贷 固定资产清理。
您好,我后面写的或反向,因为咱的题里有金额,我也不知道固定资产清理的余额在哪个方向