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公司11月卖汽车 比如说卖给张三,我已经做了应收账款张三,12月做固定资产清理, 应该怎么做分录?

2025-01-15 02:28
答疑老师

齐红老师

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2025-01-15 03:10

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-01-15 03:56

 您好,借:固定资产清理  累计折旧   固定资产减值准备(如果有)   贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:应收账款  贷:固定资产清理  应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向)

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快账用户8985 追问 2025-01-15 14:45

这个最后一个借贷是不是应该调一下?应该是借固定资产清理,贷 固定资产清理。

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齐红老师 解答 2025-01-15 15:12

您好,我后面写的或反向,因为咱的题里有金额,我也不知道固定资产清理的余额在哪个方向

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2025-01-15
将主营业务收入调到资产处置损益里,将多提的累计折旧冲回
2020-05-12
1.收到拍卖公司第一笔 43,500 元时,记借:银行存款 43,500,贷:预收账款 - 拍卖公司 43,500。 2.车拍卖完收到 5,000 元后,记借:银行存款 5,000、预收账款 - 拍卖公司 43,500,贷:固定资产清理 48,500。 3.结合之前保险赔付 110,000 元的分录,算出与拍卖收入 48,500 元的差额 61,500 元。若固定资产清理为借方余额(损失),记借:营业外支出 61,500,贷:固定资产清理 61,500;若为贷方余额(收益),则借:固定资产清理 61,500,贷:营业外收入 61,500。注意还要考虑车辆处置涉及的税费。
2024-11-27
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
您好,处置当月是要计提折旧的,您可以计提完再做清理账务
2021-01-05
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