借银行存款18000 贷固定资产清理15929.2 应交税费应交增值税销项税2070.8 结转固定资产清理 借资产处置损益1279.37 贷固定资产清理1279.37

企业所得税那里,职工薪酬那里都是填应付职工薪酬一级科目的余额吗
企业所得税,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬的贷方全年累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是,应付职工薪酬的借方全年累计数
办公室员工外出加油费 怎么做账务处理
老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
公司做光伏电站运维服务,购买的零星手套,工具怎么入账呢
老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
老师,微信小程序收入怎么做账,具体账务处理
董孝彬老师 您好! 老还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
全年平均人数为1.125个,填报残保金时人数是填1还是2
因为11月份这个车的发票是二手车交易市场开给购买方的,11月份报增值税的时候是给做了一笔无票收入,我做凭证的时候是 借:银行账款18000 贷:主营业务收入15929.2 销项税2020.7 我看您第一个分录贷方是固定资产清理,我这样写的话是不是就是错的
是的,这里应该换为固定资产清理
这样的话我之前因为是做了无票收入,那收入这一块增值税和所得税收入是不是就会有出入
这里存在差异这个也没办法
小会计准则里没有资产处置损益这个科目,我可以用哪个科目代替
非流动资产处置净收益可以用不
营业外支出也可以
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利