借所得税费用或者利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。

老师,有限合伙公司不需要减企业所得税,在结账的时候确出现了计提所得税,这个应该怎么处理?
老师,汇算清缴的时候比预缴所得税的时候多了 0.01元所得税,但是现实不用缴款,这个0.01,我是不是可以不用调整年报的报表啊,以及21年的账务处理
民非企业21年的企业所得税计提多了,一直在应交所得税上面挂着,22年也没处理,然后22年的企业所得税又计提少了,请问我23年补交的时候税务怎么处理呢
老师,我问一下,去年有暂估成本,但在汇算清缴的时候调增了,交了所得税的,这个账务需要怎么处理呢,麻烦老师指导一下
老师,年底结账的时候怎么计提所得税,是按照会计准则下的利润,还是需要考虑汇算清缴后的利润计提所得税费用
请问现在更正2025年12月的增值税申报表,要怎么账务处理,是要改12月的账吗,还是在3月份做调整分录
老师 今年的增值税有改变吗
老师好,像这种发票可以做费用,在税前扣除吗?
老师,付银行贷款的利息,银行会开发票对吗?然后,这笔利息该怎么记账
老师,我是苗圃,我想开自产农产品发票,对方要抵扣税款,我苗木公司可以给对方开自产农产品免税发票吗
从银行支付贷款利息,怎么做分录
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
那是得25年1月份的时候才做这个对吗?
对的是的对的是的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。