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郭老师,企业当时虚开发票,被罚补shui,每月公户扣1万,这要怎么做账

2025-01-15 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 15:46

具体的扣的是哪一个?税款是你们给别人虚开?

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快账用户9475 追问 2025-01-15 15:47

别人开给我们,罚的1百多万,有所得税,增值税及附加,个税,,我分开做吗,去年的

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齐红老师 解答 2025-01-15 15:48

对的是的,分开做,你看下他完税证明上怎么写的。这个虚开的业务当时支付了吗?没有支付的话,你得红冲。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 09:14

完税证明,开的是所得税,增值税,之前年度的,要怎么做科目

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齐红老师 解答 2025-01-16 09:16

借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款。 借,利润分配,未分配利润,贷应交税费,企业所得税。借,应交税费企业所得税,贷,银行存款。这个是一般纳税人的。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 09:24

这个应交税费,不会平呀,比如是所得税,做几笔

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齐红老师 解答 2025-01-16 09:29

你好,你之前的虚开发票需要调整, 借利润分配未分配利润。 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出。 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 09:32

可以,借未分配利润,贷未交税金, 借,未交税金,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-01-16 09:33

可以的,可以这么做的。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 09:34

你好,你之前的虚开发票需要调整, 借利润分配未分配利润。 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出。 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 这个要转的怎么办,会不会不平,有余额

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齐红老师 解答 2025-01-16 09:35

转一下试一试的第一个进项,转出贷方余额,第二个借方有余额,正好平了。然后转出未交增值税借方又有余额了。第三个转出未交增值税借方有余额,正好平了 未交增值税,有贷方余额。 那你做上面第一个,我给你回复的那一个借方,这不平了。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 10:26

好的,郭老师您太专业了,还有我们的原材料要做什么吗

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齐红老师 解答 2025-01-16 10:27

原材料的不用做,实际你有购入是吗?实际有购入的不用调整,只不过是成本不允许抵扣所得税,你们也补了。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 10:33

如果没有购入呢,原材料需要处理吗, 这个未交增值税和所得税这些,影响的都是未分配利润吗

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齐红老师 解答 2025-01-16 10:34

你账上怎么做的?之前完整的?

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快账用户9475 追问 2025-01-16 10:41

就借原材料,进项税额贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-01-16 10:42

那这个钱实际有支付能收回来吗?你们没有业务的话,也不应该支付。

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快账用户9475 追问 2025-01-16 10:44

就是走账完成了,他们的差额也进我们私户了,现在我们转出税金交钱

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齐红老师 解答 2025-01-16 10:45

借银行存款、 贷利润分配未分配利润 应交税费、应交增值税进项转出 个人帐户收的钱收回来。

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