具体的扣的是哪一个?税款是你们给别人虚开?
老师,6月份补了1月份未开票收入,当月补增值税10万,滞纳金1千。但是这笔扣税有误,这个月又退回来了,那6月扣税时应该怎么做账务处理
老师好,当时入账 是 借 主营业务成本100 进项13贷 应付113 现在被查出这张是虚开发票 账上要做进项转出 成本要冲减 怎么做分录
老师,早上好!我司在2820年因为找其他企业虚开增值税发票,2028年被罚40万元,我现在要怎么做分录呢?因为之前的财务没有做到账上,我现在想补回来。
老师,早上好!我司在2020年因为找其他企业虚开增值税发票,2020年被法院罚罚金40万元,而且当时是老板私人账户付款了,我现在要怎么做分录呢?因为之前的财务没有做到账上,我现在想补回来。
老师,我们是建筑企业,是被挂靠方,扣了分包方一个罚款,比如我们要给分包方10万的工程款,分包方开票10万,我们扣1万的罚款,这样就会有挂帐1万的发票冲不掉,这个账务怎么处理?
以前的工程款对付现在退回怎么记账
老师,入规模企业是不是主营业务收入需要达到2000万呢
您好老师!同一个人在一个公司申报了个税,在另外一个公司缴纳社保却没给申报个税,这种情况下核定养老保险基数时新缴费工资栏要填写数据吗?
老师,公司员工年终奖3万,做到什么科目里面?
老师,请问一下担任公司的财务负责人有什么影响吗
有没有适合小规模,私人单位用的,做工资的方法
有个银行卡贷款223000元,建账时是借银行存款223000元,贷 长期借款-银行卡。现在是银行卡里的钱用了,只剩余额42223元。 现在问题是这个贷款223000还了,不知道用啥还的,查不出来账,我这怎么修改账呢?这个长期借款还挂着223000元呢。怎么把长期借款223000平了呢?
郭老师,以企业名义开了个淘宝商铺,要交保证金,用公司名义开的支付宝的户,公司转支付宝户,备注写什么,怎么做账,付保证金怎么做
老师25年了,怕政策有变更,咱们学堂23年录的劳务派遣还能看吧?没变吧业务政策处理
您好老师,车辆无偿租赁给公司使用,还用去税务大厅备案么
别人开给我们,罚的1百多万,有所得税,增值税及附加,个税,,我分开做吗,去年的
对的是的,分开做,你看下他完税证明上怎么写的。这个虚开的业务当时支付了吗?没有支付的话,你得红冲。
完税证明,开的是所得税,增值税,之前年度的,要怎么做科目
借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款。 借,利润分配,未分配利润,贷应交税费,企业所得税。借,应交税费企业所得税,贷,银行存款。这个是一般纳税人的。
这个应交税费,不会平呀,比如是所得税,做几笔
你好,你之前的虚开发票需要调整, 借利润分配未分配利润。 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出。 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
可以,借未分配利润,贷未交税金, 借,未交税金,贷银行存款吗
可以的,可以这么做的。
你好,你之前的虚开发票需要调整, 借利润分配未分配利润。 贷,应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出。 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 这个要转的怎么办,会不会不平,有余额
转一下试一试的第一个进项,转出贷方余额,第二个借方有余额,正好平了。然后转出未交增值税借方又有余额了。第三个转出未交增值税借方有余额,正好平了 未交增值税,有贷方余额。 那你做上面第一个,我给你回复的那一个借方,这不平了。
好的,郭老师您太专业了,还有我们的原材料要做什么吗
原材料的不用做,实际你有购入是吗?实际有购入的不用调整,只不过是成本不允许抵扣所得税,你们也补了。
如果没有购入呢,原材料需要处理吗, 这个未交增值税和所得税这些,影响的都是未分配利润吗
你账上怎么做的?之前完整的?
就借原材料,进项税额贷银行存款
那这个钱实际有支付能收回来吗?你们没有业务的话,也不应该支付。
就是走账完成了,他们的差额也进我们私户了,现在我们转出税金交钱
借银行存款、 贷利润分配未分配利润 应交税费、应交增值税进项转出 个人帐户收的钱收回来。