你好,包括的,你需要提前计提得

老师,我们公司是去年10月成立的一般纳税人,去年12月份发生了一笔业务,这笔业务的印花税我们是年后才申报才缴纳的,136块钱。现在汇算清缴要把这136的印花税,去做调减吗?还是可以把这136留到今年再抵扣?
21年计提了年终奖,这笔钱23年4月才发了一部分,21年企业所得税汇算清缴我没做调增,所以我也所得税少交了,现在是否可以跨年度做在22年企业所得税汇算清缴调增,调增的是不是没发的那部分?
老师,你好,请问工商年报中的纳税总额包含多缴的企业所得税吗(比如我23年第一季度预缴企业所得税10万,但是24年5月做完汇算清缴后这笔10万的税不需要缴纳,申请退回)
老师,24年年底的印花税、增值税、企税等不是在一月份才缴纳吗,请问24年年度汇算清缴会包含这些税钱否?还是这些税钱体现在25年
老师,请教一下啊,24年12月份的账在25年一月份结,那产生的企业所得税、增值税、印花税等不是体现在一月份吗,也在一月份缴纳了,请问这些税要计提在24年否?
老师好:单位的土地政府收回给了,给的补偿款,没有国家的红头文件,就是给的补偿协议,收到的补偿款缴吗?
应发工资数比社保缴纳基数大,是按照应发做基数缴纳社保吗?
老师您好,请问公司只变更经营范围,在登记事项选择这里,只要选经营范围吗?要不要选类型?备案事项也只要选章程修正案备案吗?
老师,签订采购合同,骑缝章是只要供应商盖了就行吗?
建筑企业的劳务挂靠和分包分别是什么意思可以举例子说明吗 这个在财税上是合规的吗
老师好,购买方把发票丢失了,销售方可以在电子税务局做发票遗失 毁损报告吗 还是必须要购买方自己做的
请教老师:公司正常生产经营支出,按最新政策,多少钱可以无票报销?
你好!抖音到账未开票收入全部报未开票收入进增值税报表,那以后有人再来补开发票,那企业不多报增值税了吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?是计入,销售费用-服务费还是计入销售费用-业务宣传费?
税法有规定,筹建期的科目必须去管理费用-开办费吗
怎么提前计提?一月不是根据12月份的月结报表报税的吗?提前计提不是跟报表数据不一样了?
你提前缴纳得附加税会知道得,这个自己计算
那老师能帮忙给一下分录吗?我怕我写错,分别写一下计提印花税、增值税、企税的分录,谢谢啊
附加税借税金及附加贷应交税费-应交附加税 借所得税费用贷应交税费-应交所得税
所得税费用不是进入的费用了吗 不是影响利润吗 那还能跟财务报表数据一样吗
需要计入利润表的所得税费用
有点懵 不懂怎么操作
你计提做会计分录啊