你好,不需要了,因为这个中间跨度没那么久。比如2024.12.31出差,开了2025.1.1的发票都是可以的。
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
老师好,24年12月 做了一笔报销差旅费 借 费用 贷 其它应付 现在发现其中有一张票是25个1月1日开的,这个需要调整吗
老师你好,请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账,现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样,这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做? 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面,然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉,少的补一笔分录呀?
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录