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老师,您好!24年上半年暂估了75万,现在发票实际只收到71万,多暂估的该怎么写分录做账务处理啊?

2025-01-16 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 13:35

多暂估的做相反分录,进行冲销

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快账用户7294 追问 2025-01-16 13:41

老师,借:主营业务成本 负数,贷:应付账款–暂估应付账款 负数,对吗?这摘要写啥啊?

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齐红老师 解答 2025-01-16 13:42

是的,可写冲销多计暂估

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快账用户7294 追问 2025-01-16 13:48

好的,谢谢老师指导!祝您工作愉快!

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齐红老师 解答 2025-01-16 13:49

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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多暂估的做相反分录,进行冲销
2025-01-16
你好,冲抵暂估,通过以前年度损益调整
2022-05-27
你好,汇算清缴回不来的纳税调整。 然后收回来发票的部分可以直接贴在原来的分录后面或者红冲发票部分的。然后再按发票入账。
2023-04-17
分录调整:先全额冲回暂估分录,再按发票金额入账。 40 万处理:确定无票且不应计成本,借 “应付账款 - 暂估”,贷 “以前年度损益调整”,再转 “利润分配 - 未分配利润”;可能取得票则先挂账。 税务影响:汇算清缴前调增应纳税所得额;汇算清缴后符合条件可追补扣除 。 有进项按规定抵扣。
2025-05-20
你好,去年的成本是借助于业务成本贷应付账款吗?
2023-02-02
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