你好,冲抵暂估,通过以前年度损益调整
老师,您好去年年底暂估发票33万,今年实际上发现去年暂估多了,账户要怎么处理
去年年底暂估的成本,现在开票了,暂估多了,是直接在汇算清缴时调增多暂估的部分吗?今年的账务处理需要怎么做?
老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
老师去年底暂估了70万,今年汇算前实际收到发票45万,今年收到发票怎么做账呢
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?
老师,我做了一笔红冲这笔暂估的分录,然后又做了库存商品购进的分录,然后库存变成余额变成负数,那我要怎么转到以前年度损益调整
你好,暂估的分录 借库存商品100 贷应付暂估100 冲销多暂估的10 借库存商品(-10) 贷应付暂估(-10) 如果去年的暂估都结转成本了那么今年也要冲回 借库存商品 贷以前年度损益调整