你好,冲抵暂估,通过以前年度损益调整

老师,您好去年年底暂估发票33万,今年实际上发现去年暂估多了,账户要怎么处理
去年年底暂估的成本,现在开票了,暂估多了,是直接在汇算清缴时调增多暂估的部分吗?今年的账务处理需要怎么做?
老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
老师去年底暂估了70万,今年汇算前实际收到发票45万,今年收到发票怎么做账呢
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师,我做了一笔红冲这笔暂估的分录,然后又做了库存商品购进的分录,然后库存变成余额变成负数,那我要怎么转到以前年度损益调整
你好,暂估的分录 借库存商品100 贷应付暂估100 冲销多暂估的10 借库存商品(-10) 贷应付暂估(-10) 如果去年的暂估都结转成本了那么今年也要冲回 借库存商品 贷以前年度损益调整