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老师,您好去年年底暂估发票33万,今年实际上发现去年暂估多了,账户要怎么处理

2022-05-27 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 14:12

你好,冲抵暂估,通过以前年度损益调整

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快账用户2659 追问 2022-05-27 14:30

老师,我做了一笔红冲这笔暂估的分录,然后又做了库存商品购进的分录,然后库存变成余额变成负数,那我要怎么转到以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-05-27 14:34

你好,暂估的分录 借库存商品100 贷应付暂估100 冲销多暂估的10 借库存商品(-10) 贷应付暂估(-10) 如果去年的暂估都结转成本了那么今年也要冲回 借库存商品 贷以前年度损益调整

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你好,冲抵暂估,通过以前年度损益调整
2022-05-27
红冲借管理费用 -50万 贷应付——暂估-50 再做一笔发票,借管理费用  35  贷应付 35
2023-10-09
你好 先红冲暂估的 按发票金额入账 用以前年度损益调整科目
2023-10-11
你好,借主营业务成本贷应付账款做的这个吗? 如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-09-01
你好,之前暂估是怎么做的。
2021-05-12
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