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老师好,2024年12月我做了销售暂估,2025年1月根据客户结算单开具了发票,其开票金额及税额比暂估的小了,这种情况下怎么处理?

2025-01-17 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 09:08

那么反结账调整暂估金额就行

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快账用户3494 追问 2025-01-17 09:11

所得税申报表也要更正申报了

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齐红老师 解答 2025-01-17 09:12

是的,需要更正申报的,因为汇算的报表要正确

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快账用户3494 追问 2025-01-17 09:19

那如果,不去反结账,还有其他方法吗

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齐红老师 解答 2025-01-17 09:21

必须要反结账的,因为还涉及年度汇算需要更正后的年报

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快账用户3494 追问 2025-01-17 09:44

哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-17 09:48

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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那么反结账调整暂估金额就行
2025-01-17
没事的,能在25年取得发票都可以税前扣除
2025-03-21
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
您好,这个的话,1是不是有以前年度损益调整,然后账不平了?
2024-04-18
您好,以前年度损益调整 是代替了哪个科目,把这个金额体现在我们的财务报表里,年报和所得税汇缴按调整后的数据来申报就可以了
2024-04-18
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