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老师您好,请问公司收的发票,有员工打印出来报销的,我做账是在税务局一起打印出来做账的,因为之前报销的很多发票员工已经打印出来放在报销单据里面了,这样我做账还需要一张一张的对比挑出来吗?有好办法吗

2025-01-17 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 10:34

你好,这个没有什么特别好的办法。 都是需要进行对比才行的。

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快账用户5998 追问 2025-01-17 13:09

有没有快捷的好方法呀?

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齐红老师 解答 2025-01-17 13:45

你好,,这个没有什么快捷的办法。

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快账用户5998 追问 2025-01-17 13:46

那很麻烦哦,一个月非常多的报销与进项

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齐红老师 解答 2025-01-17 13:46

你好,这个需要一开始就有登记,不然的话是没办法的。

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快账用户5998 追问 2025-01-17 13:48

就是说报销需要登记发票信息是吗?然后月底月初做账的时候把这个已经登记好的作对比是吧?

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齐红老师 解答 2025-01-17 13:48

是的,就是这样子。 你如果之前没有登记的话就没有什么好办法。

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快账用户5998 追问 2025-01-17 13:49

要不然真的怕有漏记或者重复记账的问题

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齐红老师 解答 2025-01-17 13:49

你好,是的。这个确实是容易发生

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快账用户5998 追问 2025-01-17 13:50

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-17 13:50

你好,不用客气的了。

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你好,这个没有什么特别好的办法。 都是需要进行对比才行的。
2025-01-17
同学您好,您可以通过以前年度损益调整科目
2022-04-22
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
也可以汇融打印的然后 也可以汇总打印的,然后正常一起做账就行。
2023-12-21
你好,米表明的这俩地方如果数字不一致就是发票需要作废的,你可以查询已经开具发票那里
2019-09-22
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