您好,京东卡的计入预付账款上,另一种计入业务招待费里面

提问:老师,我们有一个类似于京东的销售平台,本来买家购买商品,再确认收货后,款就打给卖家。现在系统对接问题,账户打到了我们公司的对公账户,请问这笔款要怎么处理?
老师好,我们汽车销售公司购买一些赠品,顾客买车赠送,我做了领用单,现在这个领用单怎么做账务处理?会计分录咋写?小白一个请指教。
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师,公司把外购的货物送给一些客户了,像这种情况账务处理要怎么做,是视同销售吗?要是视同销售的话价格怎么确定呢?
老师,进账税能转到其他业务收入吗?
老师问一下这个个人所得税:大于4000的,不是x80%吗?
开发票,大类是种子,可以开免税还是0税率?
公司缴纳社保费,会计分录
老师24年没有计提年终奖,25年直接发放了,可以直接按着未来适用法,不调整吗,直接在25年扣除吗?
金税四期和微信聊天记录有联动吗?
老师,我们公司准备减资,我需要在电子税务局和国家企业信用信息网上操作什么吗?
11月份别忘了取得对应的成本发票,商贸行业必须是先有采购发票作为进项,再开销售票,这才符合逻辑。截止目前差470.13元的进项抵扣销项,进项可抵扣增值税。 以上表述对吗?请老师指出错误
找郭老师,老师,25年缴纳23年的社保,连带滞纳金有47万,涉及到以前年度损益调整吗?
老师,我们老板个人名下的厂房,没有出租出去,要不要交从价的房产税
京东卡也是已经给客户了
这个没有收到正式发票,不能入账的
这个没有收到正式发票,不能入账的
还购买了其他小玩具,保健品,养生壶,辅食机,这些可以计入销售费用吗
这个也是送给别人的吗?
都是作为赠品送出去
都计入业务招待费就可以