借销售费用 贷吃、库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额

老师好!我们是汽车销售公司,一般纳税人,客户在我们这里买车,我们赠送车辆保险,可以做公司的费用票吗?怎么做账务处理呢?
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师我们是汽车销售店铺,采购了一些护板和贴膜赠送买车顾客,采购商品专票收到了,怎么做账务处理?,赠送顾客时又怎么做会计分录呢?
老师好!我们是汽车销售公司,之前采购了一批赠品,做了入库,那后期作为费用赠送给顾客,那月末也要结转销成本吧?那会计分录咋写呢?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
销售费用二级科目设什么呢?
销售费用-招待费里面
业务招待费合适吗?招待费不是请人吃饭这些的吗?
或者是业务宣传也可以
那这个需要结转成本吗?
这个不需要结转成本的
谢谢老师了
不客气,帮忙给个五星好评