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请问教培行业,预先收了学费做的预收账款学费,借银行存款,贷预收账款,然后实际提供服务的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入-学费,但是没消完的学费怎么做分录?比如100元的学费,实际销了50元,还剩余50元,这三个数怎么做分录?

2025-01-17 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-17 16:58

借银行存款贷预收账款100,借预收账款贷主营业务收入50,剩余的50在预收账款里面。这个是没有考虑增值税。

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借银行存款贷预收账款100,借预收账款贷主营业务收入50,剩余的50在预收账款里面。这个是没有考虑增值税。
2025-01-17
其实一开始做的不对,先收钱的时候是借银行存款,贷,预收账款。 然后确认给他提供了教学服务在借预收账款贷主业务收入。
2025-01-17
请假抵扣的学费是什么意思?不是应该退吗?不用退给家长吗
2024-02-19
你好 银行存款不能用负数  然后直接贷记 主营业务收入 红字  
2021-08-16
没有开发票的选择第一种
2021-04-13
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