咨询
Q

老师,私立学校按照小企业会计准则记账,收取费用中有学费,书费,住宿费,杂费,有时候收一个学年的,要怎么做账啊? 1 借:银行存款 贷:预收账款 然后按每个月确认收入 借:预收 贷:主营业务收入 这样这样的话,一个学期摊销完或者一个学年摊销完,那我预收的二级明细是怎么设置比较好? 2 如果用应收代替预收 借:银行 贷:应收 借应收 贷主营业务收入是吗 实务中,应收预收,应付预付,设置其中一个就可以会比较好处理和查账对吗

2024-08-30 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-30 22:43

私立学校收费,先借银行存款,贷预收账款。分学期或学年确认收入时,借预收,贷主营业务收入。预收明细设为学期/学年即可。使用应收代替预收也是可行的,原理相同。实际操作中,根据业务特点选择预收或应收,便于管理与查询。

头像
快账用户5967 追问 2024-08-31 22:02

比如开学收了学生1000元,一学期五个月 借银行1000 贷预收1000 借预收200 贷主营业务收入 用应收怎么做,有点懵懵的? 借银行1000 贷应收-1000?

头像
齐红老师 解答 2024-08-31 22:04

借银行1000,贷应收1000。下月确认收入时,借应收200,贷收入。这样就清楚了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
私立学校收费,先借银行存款,贷预收账款。分学期或学年确认收入时,借预收,贷主营业务收入。预收明细设为学期/学年即可。使用应收代替预收也是可行的,原理相同。实际操作中,根据业务特点选择预收或应收,便于管理与查询。
2024-08-30
您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的
2022-09-18
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
那你可以计入长期待摊费用 然后按月摊销
2024-01-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×