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老师好!我公司租一幢房做办公楼,因为只有一个电表,所以公司每月电费都是与房东的电费一起付的,每月实际要交的房租方式是:每月房租扣减帮房东代付的电费,请问老师这账出纳要怎么报销怎么出账,分录又怎么做呢?谢谢!

2025-01-20 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-20 17:11

您好,付电费 借:管理费用-水电费 其他应付款-房东 贷:银行 付房租 借:管理费用-租赁费 贷:银行 其他应付款-房东

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快账用户8341 追问 2025-01-20 17:13

科目为什么是其他应付款~房东,不是预付账款-房东房租呢?

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齐红老师 解答 2025-01-20 17:18

您好,房东第一次记账是预付,就还是用您的 科目(一预到底),一个往来单位就用一个往来科目,

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快账用户8341 追问 2025-01-20 17:21

但是对公账户付的电费,转为房租,这分录没问题吗

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齐红老师 解答 2025-01-20 17:24

您好,没有问题的,账能做平就行,相互支付是比较清楚,但这个要多出手续费

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快账用户8341 追问 2025-01-20 17:27

啊?要多出什么手续费呢

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齐红老师 解答 2025-01-20 17:31

您好,我说的是我们相互转,我们转过去,房东又转过来,银行的手续费不是按笔数和金额综合考虑的么,咱每月账上有好多手续费呢

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快账用户8341 追问 2025-01-20 17:34

可以不用转来转去的啊,出纳在报销单里写电费转为房租

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齐红老师 解答 2025-01-20 17:37

您好,是的,工作中这样处理也多的,有的公司要求严格不允许这个付,我们公司这样付的

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快账用户8341 追问 2025-01-20 17:38

我们的不是很严格可以这么操作,这就省了很多细节工作

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齐红老师 解答 2025-01-20 17:39

您好,可以的,我们账做清楚就行

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您好,付电费 借:管理费用-水电费 其他应付款-房东 贷:银行 付房租 借:管理费用-租赁费 贷:银行 其他应付款-房东
2025-01-20
您好,你多代缴的电费当时是入到什么科目的呢。
2024-03-27
你好,以后人家还还钱给你们是吗?你自己使用的借管理费用贷银行存款,需要别人还钱给你们的,借其他应收款贷银行存款。
2022-10-27
借制造费用,贷银行存款。
2020-11-01
你好,需要的借管理费用,贷银行存款, 收到发票,借应付账款,借管理费用,负数 借管理费用贷应付账款。
2021-09-24
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