关键是你为啥要调整汇算呢?什么业务

老师,我2021年四个季度 的所得税季度申报表,只有第一季度现在和我的报表上的数据不一致,其他三个季度都一致,现在做汇算清缴我想问下我需要调整第一季度的所得税申报表么?还是直接做汇算清缴
老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师,我想问一下 我需要调整23年的所得税汇算表 我把调增的数据的填写在了 其他 这个是不是只设计 主表 和调整表 其他的不涉及吧
老师,我想问一下 我23年的成本有重复计入 现在需要调整23年汇算表 那我是不是连同23年财务报表和汇算表一起更正
老师,只有发票号码可以查出发票?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师好,请问公司租个人的车辆,个人给公司开什么发票,税率是多少?
老师,汇算清缴我银行利息100万,汇算要调整吗?只有回单没有发票
老师,excel从一个表格复制到另一个表格,怎么一模一样的复制过去。直接复制行高和列宽怎么保持不变
应收客户货款,诉讼一直未执行到款,现在需要平账怎么账务处理?
老师 A公司支付给B公司居间服务费50万,由B公司法人代收款,A公司直接打款给了B公司法人。之后该法人又把款支付给了B公司,这个支付时法人个人网银转账给B公司摘要写什么合适。站在B公司角度考虑
跨境电商,中国主体虾皮店铺的收入,没有开发票,如果如实申报的话,增值税特别高,现实中可以怎么处理的?
老师,您好,我们企业是驾培行业,企业是小规模企业,公司招收学员主要是以教练招收学员为主,教练挂靠公司,我们公司是收取一个学员一定的管理 费,但为了管理,公司要求教练要把学员的培训费支付一部分到公司,学员合格以后会把这个培训费发给教练,我要把这个培训费支付给教练要怎么做帐呢?培训费是从公帐支付
一般纳税人,个税返还1.78元,当月只有这笔收入,申报增值税申报,并没有产生税金,那会计分录怎么做账
有笔成本重复计入 专管员让调整一下
那个先要调整23年的报表,按更正后的报表做汇算。
我直接更改23年的汇算表不行吗 还要先更改23的季度所得税报表?
直接修改23年的年度报表,然后更正汇算
季度报表无法更正 年度的可以 我想不明白 我直接更正23年汇算的不行吗
我更正的是23年的汇算表 我直接更正这个 不就可以吗 为什么要退回去还要把23年第四季度表更正
因为你是做账错误就需要调整报表,是申报错误才直接纳税调整
老师 请问 第一 问了税务局 之前年份的季度表不能改 所以只能直接该23年的汇算表
你做账做以前年度损益调整,就要重述当年的报表,不改季度报表,只改年度报表和汇算
现在已经24年了 我之前23年也已经结转成本了 老师 请问一下 我该如何调整账务? 我能直接调整23年所得税汇算 然后把税款缴纳上去 这样调表不调张
就是直接调整年度报表和汇算,不需要调整23年的账。在年度报表后边弄个附注,说明你后期的调整
老师 你说的年度报表 是资产和利润表
是的,就是那2个报表的
老师 我想问一下 我这个调增的 在汇算的时候 可以直接写 其他行业 但是在年度报表 我体现在哪里?
是先修改为正确的年度报表,再做汇算清缴。不是直接在汇算清缴里调整,因为是账错误,是重复了。
报表数字正确了,直接按正确的报表数据汇弃
好的 我资产负债表和利润表都已经修改好了 到时候和汇算的所得税一起更改
你按正确的报表填成本,就不需要纳税调整了
老师 我不可能只在报表里更改吧 因为要补交所得税 所以汇算主表 啥的都要改
更正了报表,直接按正确的报表填报。比如,原来的的成本是2000,现在更正为1000,直接按1000填成本,最终利润总额增加了,不就是比原来多交税了?也就是更正了原来的汇算清缴