关键是你为啥要调整汇算呢?什么业务

老师,我2021年四个季度 的所得税季度申报表,只有第一季度现在和我的报表上的数据不一致,其他三个季度都一致,现在做汇算清缴我想问下我需要调整第一季度的所得税申报表么?还是直接做汇算清缴
老师,我在做所得税汇算,但是里面提示我资产减值损失,我到底该填写正数?还是负数?利润表我填写的是负数,所得税汇算里面我填的是正数。主要是因为我们这点资产减值要调增了,如果在所得税纳税调整表填写负数的话,他就变成调减了。所以我不知道这个该填写啥?
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师请问,我23年进入费用的支出,目前汇算清缴了还没收到发票,是需要纳税调增的,那相关数据是填在纳税调整项目明细表的45行其他吗
老师,我想问一下 我需要调整23年的所得税汇算表 我把调增的数据的填写在了 其他 这个是不是只设计 主表 和调整表 其他的不涉及吧
预付卡销售*预付卡销售和充值,这个项目的发票计入什么科目
老师好!我这边收入90万,亏损59万,账面上没有无票收入也没有虚假发票,亏损比例过大,汇算时怎么调整合适?
老师你好!请问过节买的烟酒,肉,还有卡,这个怎么做账
一般纳税人企业,零散供应商,没有采购合同。采购零部件上百种预估金额60万,用来组装一台设备,采购零部件也要申报印花税吗?
不征税收入要交印花税吗?
你好老师!单位加油卡充值,对方给开票,项目是充值款,每次拿卡加油对方就不给开票了,这样拿充值款这张票做账可以吗
中型餐饮2000平左右,按税务行业标准,无票收入占总收入的百分之多少
老师,你好,请问外贸企业做账,美元账户收汇是按收汇当天的汇率换算,还是按当月首个工作日的汇率换算啊?
老师。我本来销售给客户是有赠品的,那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单,赠品也不开票,我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入?还是不管客户分开开单,我也按分摊价值入账?
出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税,今天税务让我公司先撤回,下月再报,不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回?
有笔成本重复计入 专管员让调整一下
那个先要调整23年的报表,按更正后的报表做汇算。
我直接更改23年的汇算表不行吗 还要先更改23的季度所得税报表?
直接修改23年的年度报表,然后更正汇算
季度报表无法更正 年度的可以 我想不明白 我直接更正23年汇算的不行吗
我更正的是23年的汇算表 我直接更正这个 不就可以吗 为什么要退回去还要把23年第四季度表更正
因为你是做账错误就需要调整报表,是申报错误才直接纳税调整
老师 请问 第一 问了税务局 之前年份的季度表不能改 所以只能直接该23年的汇算表
你做账做以前年度损益调整,就要重述当年的报表,不改季度报表,只改年度报表和汇算
现在已经24年了 我之前23年也已经结转成本了 老师 请问一下 我该如何调整账务? 我能直接调整23年所得税汇算 然后把税款缴纳上去 这样调表不调张
就是直接调整年度报表和汇算,不需要调整23年的账。在年度报表后边弄个附注,说明你后期的调整
老师 你说的年度报表 是资产和利润表
是的,就是那2个报表的
老师 我想问一下 我这个调增的 在汇算的时候 可以直接写 其他行业 但是在年度报表 我体现在哪里?
是先修改为正确的年度报表,再做汇算清缴。不是直接在汇算清缴里调整,因为是账错误,是重复了。
报表数字正确了,直接按正确的报表数据汇弃
好的 我资产负债表和利润表都已经修改好了 到时候和汇算的所得税一起更改
你按正确的报表填成本,就不需要纳税调整了
老师 我不可能只在报表里更改吧 因为要补交所得税 所以汇算主表 啥的都要改
更正了报表,直接按正确的报表填报。比如,原来的的成本是2000,现在更正为1000,直接按1000填成本,最终利润总额增加了,不就是比原来多交税了?也就是更正了原来的汇算清缴