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老师,您好!我是个体工商户,2024年第四季度我发票开超了3000元,我2025年一月份红冲了,但是增值税是自主申报的就报了没超的,比对不通过被驳回,那我现在现在确实是没超出啊,能去作废12月份的那张发票吗?

2025-01-20 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-20 20:10

您好,现在数电发票只能红冲,我们12月时可以红冲的,但在1月红冲,那12月就要按实际开票去申报,不能减去在1月开红冲的发票,这个负金额是申报在1月的

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快账用户9455 追问 2025-01-20 20:14

意思产生的税额该交还是得交,然后一月份再退税吗?确实也是红冲的12月份数

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齐红老师 解答 2025-01-20 20:14

您好,是的,就是这样的哦,我们12月红冲就没这个事儿了

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快账用户9455 追问 2025-01-20 20:23

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-01-20 20:26

 祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,现在数电发票只能红冲,我们12月时可以红冲的,但在1月红冲,那12月就要按实际开票去申报,不能减去在1月开红冲的发票,这个负金额是申报在1月的
2025-01-20
您好,这种请况:在25年1月申报24年第四季度的增值税时要按35万申报并缴纳增值税。 然后冲红的发票在25年2月申报1月份的时候申报
2025-03-12
你好,这种情况需要系统强制比对通过,拿上合同和发票,去主管分局处理。(正确的做法是,红冲了再开其他的发票,一正一负,让它至少为0)
2025-04-14
您好!不会的。这个是季度的金额 你可以去税务局问下,包括哪些数据
2022-05-11
同学你好,你是想退红冲2万多的发票的税嘛,这个不能退哈,他会在你第二季度的正数发票扣除负数金额的余额填表就可以了(意思就是会自动抵减你正数金额哈)。如果你是因为4月红冲了,第一季度没有超过45万而按47万交的,这个不可以退哈。
2022-04-18
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