同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
中奖的人可以领188红包,我中奖了,他们让我扫一个二维码说要付钱,付款成功后,钱会自动变为0元,但是我的不知道为什么付款成功了,还是那些钱,我一共付了17块多,然后群主让我加一个名字叫处理中心的人,我们聊了一会,说我是未成年,需要用家长的手机验证,我没有验证,然后他说,因为你的延迟,造成我们公司冻结六万元,你现在如果不处理的话,我们将会冻结你父母的银行卡。刚开始我给他们发了我的微信二维码和微信余额
老师,请问购买的原材料有一定的次品,然后供应商还送了一些备品,在生产过程中才能发现次品具体金额数量再进行报废,这个怎么进行账务处理来反映这一过程。
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师,去年有这么一个政策,我们的二级代理商销售无人机如果季度业绩达到A级我们公司要给予奖励一台500元,如果是C级也按每台500元来记到后返结余,这个后返结余一半付给A级二级代理商,一半用于其他活动奖励(用于广告、推广活动等都行)。现在的问题是这些奖励23年已经付给我们的二级代理商了,但都没有开发票,当时的账务处理都是做到销售费用—销售折让。请问23年年度汇算清缴这些费用需要调增吗?
老师,我们A公司跟代理商B公司共同邀请客户举办活动,其中有一个抽奖环节,有10个中奖名额,每人1000元,这10000元就是每个AB两个公司每人出5000元,因为客户是不同地方的,有这个奖金是我们销售部借支出去的,但这个肯定没有发票,到时候他们如何报销?我们如何进行账务处理?
销售干海带、干紫菜免增值税吗?
个人承担的社保和公积金需要走应付职工薪酬吗?为什么有的企业计提工资时做借方,发放时做贷方,有的企业不计提,发放时直接做其他应付款(社保)贷方,缴纳做借方。有点混乱,请老师解释下
老师,折旧提完以后还有净值该怎么处理啊
老师,我们是汽车配件生产制造业,公司目前还没生产,厂房刚建好,我们老板让我成本核算这块先确定好核算方法,还有成本分析这些,前期发生的材料人工成本这些,核算下,我以前没做过成本核算,怎么开始着手这些事?
请问老师如果奖金按季度和工资一起发,需要交税不,按多少交呢
个税专项附加扣除 只有公积金贷款没有商业贷款 可以抵扣吗
老师,请问企业资本公积怎样提取,是有利润后先分配利润再提取盈余公积么,还是有利润可以不分配直接提取资本公积?
非股东和老板合作的项目 分红可以给这个股东报工资按照个税缴纳么
外卖的跑腿费做在管理费用什么明细里面
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
是要调增的意思吗
同学,你好 嗯嗯,是的
那如果是给员工发的呢
同学,你好 那你要和工资合并,申报个税