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老师,你好,想请教一下,我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同,请问这个怎么挂分录? 2、目前已经收到A股东的45万,还有5万没有收到,A股东说要她支出了费用用票来抵这5万,可以吗? 3、这45万票已经收到,都是费用票,业务招待和差旅费用,还有用于发放工资还有缴纳社保,全部计入开办费还是管理费用?

2025-01-23 01:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 01:43

同学你好,1,一般情况下,根据垫资的发票来挂分录,借,固定资产,管理费用,库存商品等科目,贷,其他应付款。2,可以的。3,记入管理费用。

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快账用户4072 追问 2025-01-23 01:58

那如果这5万的缺口,没有发票呢,也没有打款进来,我需要做账务处理不?

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齐红老师 解答 2025-01-23 05:37

同学你好,如果没有发票,其他股东同意的话,就需要做账处理的。否则,不需要处理。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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