借银行存款贷预收账款 先不要做收入 种植发生的成本、 借消耗性生物资产贷、银行存款、应付职工薪酬等。
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师我这边苗木公司发生这样业务怎么处理呢!比如说甲方和我们签订一份用工合同,合同内容说21年10月份让我干活,然后21年12月末活我们就干完了,款项是20万。我们乙方实际也雇佣了很多人员干活的,甲方款没有给我们,我们也没有实际给人员发工资。直到甲公司23年4月份才把20万钱给我们。那么老师这种情况我做工资表应该做那年的,然后账务处理我应该怎么处理呢老师? 23年4月份把20万款给我们了,我们就给员工发工资了,对应工资表我应该做那年的呢!应该怎么处理呢老师
老师,我这边公司主要是苗木种植和销售,然后卖出一些苗木预定的订单,我开出了几十万的发票,普通发票,然后还开了十几万的嗯,用拖拉机干活,机械的票子,这种情况下一月份应该怎么做账呢老师
老师,我这边是苗木合作社然后一般纳税人开出有一百多万销售票子其中一些苗木的票子和一些用的机器票子栽种那种的,需要用机器操作那样式的票子也开出几十万,像这样的账务处理应该怎么做呀?老师
你的树苗销售出去之后,再确认收入,结转成本。
老师直接做预收款就行呀
可以的,可以这么做的。
那苗子栽种到销售苗子中间发生的人工费用和机械干活费用怎么做账务处理呀老师
借消耗性生物资产贷、银行存款、原材料、应付职工薪酬。
什么做消耗性生物资产呢老师
果树 种上能结果的