你好可以可以这么做的

老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的,现在我需要把之前的冲销掉,然后重新做一笔贷方对应公账的分录,冲销分录怎么做?之前是借管理费用,房租,贷方,其他应付款,备用金,
老师 公司申请的软著 给第三方付款的时候 直接借管理费用 贷应付账款 证书11月下来了 11月开出了软件发票 我就直接做的一般销售软件的分录 借:应收 贷主营业务成收入 销项 。我这个流程对吗
去年有一笔车险账做重复了,导致应付保险借方还挂着金额。1 借:应付账款—保险 贷:银行存款 2 借:管理费用—保险 贷:其他应付款—个人 这两笔是当时的分录,现在调账应该怎么调呢?小企业准则
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师你好,之前暂估一笔成本费用,借主营业务成本,贷应付账款,现在又没有这笔票了,这个时间应该怎么做分录,是应该要做冲红分录吗
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快