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老师,我们去年的12月的帐已经结账了,年底已经结账了,个税和年报,各种税都已经交了,现在甲方又说2022年1月23号左右给我们代发100万的人工工资,时间是2021年7到12月的。那我到时候个税申报怎么办,今年1月发放,等2月份再申报吗
老师,有这样一个问题,假设12月里。1号我支付了一笔货款,通过银行转账的,用于购买一个低值易耗品。后来东西到货,入库了,但是现在因为疫情,对方无法开票出来,估计要到23年1月份才能取回发票,那么请问,我付款时,我收到货时,我收到发票时,三个时间点,我应该怎么做账?
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
你好,老师,我12月账务处理做了一笔运输费以为12月底发票会开进来,已经计入12月利润,已交企业所得税,现实际开票日期是2023年1月5号收到发票。我账务处理要怎么处理呢
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
你不能直接将1月23号收到的发票放到12月23号的账里面。
那我是要在今年年初做一笔和错误的借贷完全相反的借贷吗,然后再记一笔正确的?
老师,这样对吗?
抱歉同学,这两天一直在忙,没来的及给你回复!
没关系,我这样做对吗
老师,时间快到了,帮我看一眼
嗯嗯,我感觉你写的,没啥问题啊!