同学你预提了就冲减了

老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
老师好,做24年年报时,填写营业收入时发现24年第四季度季报的营业收入填少0.22。比方说,正确的营业收入是11066.56,四季度季报填了11066.34。导致做24年年报时,填写11066.56,弹出一条信息说金额与四季报金额不一样。现在这0.22元我要怎么处理?年报填的数应该是11066.56没错吧?
老师,请问我公司填的24年统计局年报的数据和最终的财务报表不一样有问题吗?因为我公司请了审计,审计要求调整,所以我司就反结账回去调账啦。我公司跟投资促进局签了奖励合同,收入每满一亿就给160万的奖励,申请第四季度的奖励要统计局的报表和审计报表,请问填的统计局的年报和审计报表数据不一样会导致申请不了奖励吗?
请问老师,我公司24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),发展奖励金会在25年4-5月实际收到,要是发展奖励金预提多了,我25年该怎么处理?
请问老师,我公司24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),发展奖励金会在25年4-5月实际收到,要是发展奖励金预提多了,我25年该怎么处理?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
多预提的可以冲减的
怎么冲减,在25年做相反分录吗?
是的 直接冲减就可以了
我24年多预提了发展奖励金,利润就多了,交的企业所得税就多了,那我25年冲减了就相当于把多交的所得税调减了?
冲减是做相反分录还是做红字分录?
你可以现在做以前年度损益调整的分录,做跨年调整
像这种预提多了营业外收入,在做所得税汇算清缴时不用做纳税调整吧?因为25年冲减时,25年的收入变少,老师就自动调整了
你做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减
现在是不知道有没有预提多,因为第四季度的发展奖励金现在还没开始申请,在25年5月底前应该可以申请下来,到时申请下来再做纳税调整吧?现在不用做吧?
做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减,也就是说到时候真的预提多了,我既要做帐务处理(冲减收入),25年在做24年汇算清缴是也要做调减?
嗯,现在不用做,等确定了金额再做可以