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老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?

2025-01-30 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-30 22:45

同学你预提了就冲减了

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齐红老师 解答 2025-01-30 22:45

多预提的可以冲减的

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快账用户1001 追问 2025-01-30 22:51

怎么冲减,在25年做相反分录吗?

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齐红老师 解答 2025-01-30 22:52

是的 直接冲减就可以了

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快账用户1001 追问 2025-01-30 22:53

我24年多预提了发展奖励金,利润就多了,交的企业所得税就多了,那我25年冲减了就相当于把多交的所得税调减了?

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快账用户1001 追问 2025-01-30 22:57

冲减是做相反分录还是做红字分录?

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齐红老师 解答 2025-01-30 22:59

你可以现在做以前年度损益调整的分录,做跨年调整

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快账用户1001 追问 2025-01-30 23:00

像这种预提多了营业外收入,在做所得税汇算清缴时不用做纳税调整吧?因为25年冲减时,25年的收入变少,老师就自动调整了

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齐红老师 解答 2025-01-30 23:01

你做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减

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快账用户1001 追问 2025-01-30 23:13

现在是不知道有没有预提多,因为第四季度的发展奖励金现在还没开始申请,在25年5月底前应该可以申请下来,到时申请下来再做纳税调整吧?现在不用做吧?

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快账用户1001 追问 2025-01-30 23:16

做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减,也就是说到时候真的预提多了,我既要做帐务处理(冲减收入),25年在做24年汇算清缴是也要做调减?

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齐红老师 解答 2025-01-30 23:34

嗯,现在不用做,等确定了金额再做可以

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2025-01-30
借利润分配未分配利润贷,其他应付款调减
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没事的,到时按实际收到的更正申报就行
2025-03-30
您好,那就先修改第四季度的报表,再提交年报报表
2025-03-04
价税分离并计提增值税:借 “以前年度损益调整” 244.66 元,贷 “应交税费 —— 应交增值税”244.66 元。 补计增值税减免转入营业外收入:借 “应交税费 —— 应交增值税”244.66 元,贷 “以前年度损益调整” 244.66 元。 若 “以前年度损益调整” 有余额,结转到 “利润分配 —— 未分配利润”。 调整资产负债表年初应交税费、未分配利润项目,利润表上年营业收入、营业外收入项目。
2025-04-23
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