劳务公司有1千多人这月报个税,最方便快捷且不易出错的操作方式是使用自然人电子税务局(扣缴端)进行批量申报。以下是具体操作步骤: 下载并登录自然人电子税务局(扣缴端): 首先,确保已经下载并安装了自然人电子税务局(扣缴端)软件。 使用正确的用户名和密码登录到系统中。 采集人员信息: 点击“人员信息采集”模块,由于公司员工较多,可以选择“导入”功能。 下载并填写导入模板,然后上传人员信息。确保名称、身份证号码、手机号码等关键信息准确无误。 填写专项附加扣除信息(如适用): 如果员工有专项附加扣除信息,点击“专项附加扣除信息采集”模块,选择“添加”或“导入”功能进行填写。如果员工已经自行采集过,可以点击“下载更新”获取最新信息。 综合所得申报: 点击“综合所得申报”模块,选择“正常工资薪金所得”。 填写员工的收入和扣除信息,可以通过复制上月数据来简化操作。确保所有信息填写无误后,点击“保存”。 申报报送与税款缴纳: 完成上述步骤后,点击“申报报送”并获取反馈。 如果有税额需要交纳,直接点击“税款缴纳”进行支付。缴纳税款后,系统会提示申报成功及缴款成功。 检查与更正: 在申报过程中或申报完成后,务必仔细检查所有信息是否准确无误。 如果发现有错误,可以点击“申报更正”进行信息的更正

,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
老师,您好,我有问题请教 公司给个人A支付了一次性劳务报酬21000元,这个个税需要怎么计算? 21000*30%-2000=4300 4300元是这样算税额吗?
老师,你好,我们公司本月与之前月份相比离职差不多100人,本月申报个税都不需要给他们申报了,现在要改成非正常状态,请问下改成非正常是一个个改吗?这样好费时间,有没有快捷的方法批量改成非正常?
老师您好,我想咨询下,我公司是做无人销售的,公司里有教员,负责培训相关的业务,现在接了一个对外公司需要我公司教员去培训的项目,对方公司将培训费用打到教员的卡里,然后给教员报劳务的个税,教员将收款在转到对公账户上,这样我们公司按教员的收款确认收入,这样操作是合理的吧,我们这算是劳务派遣吗
个税申报是按应发还是实发报?
有一个供应商,重复开了一张发票给我们,我们认证了一张,另外一张一直挂在认证系统里。我们联系供应商去冲红那张我们没认证的,半年了一直不冲红,这个供应商就一次性合作的那种,所以这张发票一直挂在认证系统里,可以不管它么?还是说可以把这张发票选中选不认证,这样就不会挂在那里了这发票。选不认证的话万一他以后又去冲红了有影响吗?
郭老师,财政统一发票能入账税前扣除吗,社会团体会员费统一收据,单位会员费,电子税务局没看到电子发票
老师,中级会计师报考条件中工作年限怎么证明?跟毕业时间挂钩吗?
24年的专用发票,25年入账,可以抵扣吗,需要汇算清缴调出来吗?
找郭老师,银行贷款是一年,是说老板娘存货款进来,不做收入了,又不想挂老板娘借款,能挂银行贷款上可以吗?意思到期也要还银行钱的。
老师您好,小规模企业,之前年度做分录的时候管理费用社保科目做多了,没有冲减其他应收款社保科目,导致费用多做,其他应收款社保科目负数,怎么调整分录啊,以前年度的
老师,公司的施工类合同签约额与实际产值金额大约相差多少?
老师,企业与客户签订服务合同,合同里有会议服务项目,会议产生的发票有交通费、场租费、住宿费等,企业给客户打款报销,报销人非企业员工,这里取得发票是否可以抵扣呢。我认为不能抵扣,哪怕收到了专票也要当普票用,这种情况只能说业务真实合理
经营活动所产生的现金流量净额,银行流水要计入吗
老师,直接在自然人电子税务局客户端里登录进去 下载→批量导入模板→把人员信息填进去→申报→看下是否有错误提示→正确的话→直接申报交税就0K
同学,你好,是这样的。你理解的对,可实际操作试一下。