劳务公司有1千多人这月报个税,最方便快捷且不易出错的操作方式是使用自然人电子税务局(扣缴端)进行批量申报。以下是具体操作步骤: 下载并登录自然人电子税务局(扣缴端): 首先,确保已经下载并安装了自然人电子税务局(扣缴端)软件。 使用正确的用户名和密码登录到系统中。 采集人员信息: 点击“人员信息采集”模块,由于公司员工较多,可以选择“导入”功能。 下载并填写导入模板,然后上传人员信息。确保名称、身份证号码、手机号码等关键信息准确无误。 填写专项附加扣除信息(如适用): 如果员工有专项附加扣除信息,点击“专项附加扣除信息采集”模块,选择“添加”或“导入”功能进行填写。如果员工已经自行采集过,可以点击“下载更新”获取最新信息。 综合所得申报: 点击“综合所得申报”模块,选择“正常工资薪金所得”。 填写员工的收入和扣除信息,可以通过复制上月数据来简化操作。确保所有信息填写无误后,点击“保存”。 申报报送与税款缴纳: 完成上述步骤后,点击“申报报送”并获取反馈。 如果有税额需要交纳,直接点击“税款缴纳”进行支付。缴纳税款后,系统会提示申报成功及缴款成功。 检查与更正: 在申报过程中或申报完成后,务必仔细检查所有信息是否准确无误。 如果发现有错误,可以点击“申报更正”进行信息的更正
,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
老师,您好,我有问题请教 公司给个人A支付了一次性劳务报酬21000元,这个个税需要怎么计算? 21000*30%-2000=4300 4300元是这样算税额吗?
老师,你好,我们公司本月与之前月份相比离职差不多100人,本月申报个税都不需要给他们申报了,现在要改成非正常状态,请问下改成非正常是一个个改吗?这样好费时间,有没有快捷的方法批量改成非正常?
老师您好,我想咨询下,我公司是做无人销售的,公司里有教员,负责培训相关的业务,现在接了一个对外公司需要我公司教员去培训的项目,对方公司将培训费用打到教员的卡里,然后给教员报劳务的个税,教员将收款在转到对公账户上,这样我们公司按教员的收款确认收入,这样操作是合理的吧,我们这算是劳务派遣吗
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
合同没有盖完章,发票可以下开给对方吗?
会计分录怎么写,要求具体金额
个税申报,收入能填写0吗?
老师,请问一下10月份的企业所得税职工薪酬那里应该怎么填写
老师麻烦问下,有个公司在4月就没经营了,刚刚发现4月的时候做发工资,挂错了科目,做成管理费用了,应该挂应付职工薪酬,然后我这个月冲红,导致管理费用是负数,报表能过税务那边吗
如果应付账款为53900,开票金额也是53900,实际协商支付53000。怎么做分录
公司类型是兽药公司,一般纳税人,现在转做商贸型企业,请问全套会计流程是?
老师,请问我们股东以个人名义贷款, 然后贷款给公司用,也不能开具利息发票,这笔贷款该怎么做才好
小规模季度开票小于30万,免增值税,月末需要把本季度应交增值税转入营业外收入,然后营业外收入结转为本年利润吗?
老师,直接在自然人电子税务局客户端里登录进去 下载→批量导入模板→把人员信息填进去→申报→看下是否有错误提示→正确的话→直接申报交税就0K
同学,你好,是这样的。你理解的对,可实际操作试一下。