同学你好,不是哈,劳务报酬预缴税额=21000*(1-20%)*20%=3360

老师,我有个问题,就是劳务报酬每个月我们请顾问是给他税后15000元的,现在要交个税,请问是换算成税前收入给他申报劳务报酬所得收入吗?计算公式是怎样的?而且我们前几个月都没有给他申报个税,可以直接12月份把之前累计的还没申报的那些一次性填在12月份上去吗?
老师,您好,我有问题请教 公司给个人A支付了一次性劳务报酬21000元,这个个税需要怎么计算? 21000*30%-2000=4300 4300元是这样算税额吗?
老师,个人给我司提供劳务,9月份应付劳务报酬20000元,10月份应付劳务报酬40000元,本月才提供发票,收票后于11月支付的9和10月劳务报酬合计60000元,之前为收票的时候也没给他申报个税,请问个税是需要分次到税务局补报,还是应该按照支付的次月(12月)一起报,请问老师我应该怎么处理这种情况?
老师,下午好!我这里要申报一次性劳务费11220元的个人所得税,怎么得出来的税费是2244元,按照劳务报酬计算公式,我算的是11220*(1-20%)*20%=1795.2元,自然人电子税务局里自动跳出来是2244元,是我哪里算错了吗?
老师好,请教一个问题,公司给个人付款写的是支付酬劳款,没有发票,然后这个怎么写会计分录,还有税务上需怎么处理
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
老师,这个A给我公司开了劳务费发票,他想来年汇算清缴的时候自己交个税是可以的吗?
不行哈,他来年要是自己不报呢,反正被查到没有报,你公司的责任跑不了(你公司具有预扣预缴的义务哈)。就算报了可能税务也会过问你公司为啥不预扣预缴,有没有处罚各地不一样哈。
老师,公司前面两个月没有申报,现在给他补上的话,如何按次给他补上过去两个月的个税呢?因为如果累加他就数额太大了,交的税相对来说也要多好多?
去申报系统上面,在首页调一下月份,就可以申报以前月份的劳务报酬,如果有申报其他人的,更正一下当月就好了。现在累加申报还是补申报到2个月,最终汇算清缴都是累加起来算,然后多退少补,只是现在可以少交
老师,我可以这样理解吗?个人获取的劳务报酬,虽然本公司按次给他申报的时候税率比较低,但是次年汇算清缴的时候系统它会把这个人本年度内总的劳务报酬的应纳税所得额汇总一下,再次计算是否需要退或者补,是这样吧?也就是说并不存在省不省税款的问题是吗?谢谢您
是的哈,只是你预缴可以少交,但汇算清缴还是将分次的汇总哈,最终来看不存在省不省税款