如果系统自动读取的金额比实际的金额少了的话,你就按照实际的金额填上去,然后申报。
老师,建筑工程公司,报验地预交增值税申报表里面的销售额是含税还是不含税的?如果申报金额错了,还没有交款能不能做废,因为预交增值税有预审环节,作废会不会有影响
老师好!1)申报增值税表计税销售额与应纳税货物销售额,不致实际上是一样的 才对会存在风险吗? 2)增值税申报显示未抄税,又进去重新抄税了,还是申报不成功原因是未抄税
老师,公司是一般纳税人,从2015年开始建账,增值税一直没有做结转,现在应交税费中的余额与增值税申报表中的本期留抵进项税不一致如何做核对?
老师,22年这样作账的话,不体现税额。我们公司是去年7月开始变更一般纳税人,所以导致账和增值税纳税申报表对不上。增值税纳税申报表的销售额+税额是分开累计的。跟账对不上。
老师,我是建筑公司小规模纳税人,上个月6月份作废了2022年的免税发票50万,公司于2023年升为一般纳税人了,现在报增值税,申报表里要如何填写,填那几个报表?
补缴2024年卖车的增值税及附加税,报表都已改到2024年属期,凭证写到了25年现在,交的增值税可以冲减未分配利润吗
老师,往来款怎么写分录呢,
在那里可以查到公司的注册资本认缴期限?
按新租赁准则计入的未确认融资费用是不是要按照租赁年限分期摊销到财务费用
老师您好,寺庙建账会计准则是选小企业会计准则?
老师好!想问下一般纳税人,上个月对方开的专票,这个月已抵扣并且申报完,刚刚销售方说已经红冲了,请问税务怎么处理
老师,我们一般纳税人公司没有开票出去,但是收到了很多进项发票,其中有一笔是机动车销售发票,这个要先入账吗?请问怎么做会计分录,谢谢
郭老师,我们附加税之前没享受优惠政策,现在退税回来了,怎么做账
有返利的业务,之前给开票了,后期又给了返利,是把原来开的票全部红冲从新开还是把原来的票红冲一部分啊?
老师,请问公司给实物就当记福利费是吗
没地方可填
你好,就是填入收入那一行,比如你本身是185798,上面只显示了10万,你就将10万改成185798
改不了,所以才问
你好,如果系统上改不了,你可以去上门申报,带上你的开出去的发票和收入的凭证。