你好i,这个你要看申报表,申报表上面会自动有的。

老师好。请问已认证尚未抵扣的进项在哪里查看哇
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师前期认证相符且本期申报抵扣这里是填留抵的税额吗
你好老师!期初已认证但未申报抵扣的数据,本月申报的时候怎么填写抵扣
本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期):《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣数.当期专用发票认证合计数(0)。勾选的数据和附表2一样的啊?这个要怎么处理
老师,我们投资的公司在2026.02月做出了2025年的分红,我想问一下,这个是要在2025年汇算清缴的时候申报这一笔分红吗
老师,即征即退,归集软件产品的成本时,办公室的租金和水电费能分摊到这个成本里吗
标书制作费打给个人,做无票支出可以吗
工资一直是现金发放,对社保待遇领取有没有影响
个人所得税入账要通过应付职工薪酬计提吗?
老师,融资租赁合同应该怎么签订?流程是什么?
老师,300.26,大写怎么写?叁佰元零贰角陆分,还是叁佰元贰角陆分,哪个对?
老师,请问一下文化事业建设费,具体开发票开什么内容需要交这个税啊?发票上有,广告服务*xxx 娱乐服务*xxx都需要缴纳是嘛?
老师,想请教一下,我公司现在需要做股东和法人变更,这个变更流程需要怎么走,需要做哪些资料?
当月销售,当月收钱,这个需要做对账单吗?
我这个申报表里面怎么不显示上期没有抵扣的呢
你好,你有认证过,就有进项。你可以把表发来。
上个月的期末留底税额16995.03
这个月前期认证本期抵扣里面不显示
你好,你下面这个图看不清。太模糊了
上期留底的税额没有显示
你好,你这个是附表二吧,看不太清,你看主表上面有体检就可以了。
你看主表上面有抵减就可以了。
哦哦好的明白了谢谢
你好,不用客气的了。