反结账红冲多计提的,补少计提的

如果每个月计提的工资跟实际发放的不一致怎么办
计提的工资和实际发放的不一致会导致什么?
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
计提工资的数据和实际发放的数据不一致时,怎么做分录
老师,计提的工资和实际发放的工资金额不同,怎么处理一下?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,12月份工资已经发放,但是1月份个税没有申报,2月份申报行吗
那个不行的,因为1月,2月申报属于不同的年度,要去大厅更正申报
老师,我们公司半年才发一次工资,个税怎么申报才算合规,因为不知道24年12月份工资能发下来,所以12月份工资才没有申报
那个必须要在发放的次月申报,所以更正申报1月的
12月份的工资在1月24号发放的老师,我应该怎么报
那么在2月申报就是了哈
好的,老师,像我们公司发工资不及时,我们就什么时候发,次月申报就行,跨年度也没事是吗老师
是的,就是那样样子的
老师,12月份工资我没有在12月份计提,一月份发放一月份计提,2月份申报,费用都属于25年的了,是吗老师,合规不
那个也是可以的,只是没法在24年税前扣除了,只能在25年扣除