您好,这个可以调整,就是不支付的那部分挂在那里

老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
如果每个月计提的工资跟实际发放的不一致怎么办
计提的工资和实际发放的不一致会导致什么?
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
计提工资的数据和实际发放的数据不一致时,怎么做分录
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
为什么总听一些人说,发现金不用交个税,是怎么个回事,那天我运营总监说提现金出来给奖励主播,主播不是我们的员工,我说要开发票申报个税,他说发现金不需要发票,然后我回去的跟我朋友说这个事,我朋友说他们公司以前发现金不交个税的,所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
小规模纳税人采用小企业会计准则下,上季度收入发票金额多开了,这季度冲掉改成正确的金额,财税该如何处理
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元,是不是免征增值税呢
老师,碰上说话冲强势的人,怎么办
老师一般纳税人制造业,出口免税商品,免税商品对应的进项税额可以全额抵扣吗?对应的账务处理怎么做呢?
老师,7-9月所得税弥补了亏损,那还需做账吗
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
就是应付职工薪酬会不平吗?有余额对吗?
对的,是这个意思的
劳务公司,去年11月到今年12月计提并发放工资都是按其他应付款法人款来发放的,现在1月份底拿银行流水发放之前的11月到12月工资,我该怎么做账
我是把之前按其他应付款发放的红字冲回,再按正确的银行存款来发借,应付职工薪酬 贷银行存款吗?
对的,先冲回,再做账
之前计提的工资和银行发放的不一致,银行存款发放的金额减去所有计提的工资金额的差额来补计提一个月工资吗?这样是不是就应付职工薪酬平了?
是不是计提和发放必须一致才是正确的?
是的,计提和发放一致才是正确的
银行发放的工资减去之前月份计提的工资的差额,再去补计提是不是计提和发放就平了?
对,意思就是先冲减之前的,然后再做一份正确的
就是先冲减之前的,再用银行发放做正确的,之后剩下的银行发放的工资是不是就需要补计提?
对的老师,是这样计算的
工资做5000发放超5000这个该怎么办?
超过5000正常申报个税就可以了