通常情况下,去年 12 月发票 2 月冲红重开相同金额发票,一般不会多交企业所得税,因为冲红减少收入与重开增加收入相抵,不影响应纳税所得额。其他方面,增值税若无税率变化则无影响,会计处理上需做相应红字及蓝字分录调整。

老师上午好,请教一个问题:公司去年12月份开了一张增值税专用发票,今年1月发现单价错了少开居了500元,就红字发票冲回,重新开具了一张正确单价的发票,和去年的发票总金额相差500块,这个我会计分录要怎么做
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
2022年12月重复开了一张100万的出口发票,忘记冲红了,在2023年1月份冲了,导致上面12月多了100万利润,2022年年报要交很多企业所得税,请问账务可以怎么处理呢?
12月发现10月有一张发票重复开了2遍,只入账一张,但增值税按照税务系统统计的重复开票金额申报的,12月把重复的发票在税务系统冲红了,请问会计上该如何入账,12月份需要先补计这笔收入吗
一般纳税人,缴纳增值税分录为,借 应交税费—未交增值税,贷 银行存款。这个分录对吗。另外酒类消费税在生产环节交消费税吗
电商平台以销售货物为主,但税务报送也有销售服务,需要填附表2吗
老师,简易计税增值税怎么设置科目?应交税费—简易计税?还是应交税费—应交增值税—简易计税?
供应商说开票要加税点,老板头疼加多少税点才合算
老师,你好! 小规模纳税人,提供承揽加工制作,如某某公司的标识标牌,制作好标牌需要完成安装服务, 1:这种情况开票应怎么开票,建筑服务-劳务费还是,设计服务-制作服务费 2:提供劳务服务,如果是跨地区项目需要先申请外经证才可以开展外地经营安装操作吗
个人所得税只需要按照财产转让所得缴纳个人所得税吗?是否还需要就利息股息红利所得缴纳个人所得税?
老师您好,请问下,我跟老板提了加工资的事,老板说到年底再说,说现在大环境不好,先理解一下,老师,我该怎么回复老板?
老师,申报增值税前,发票总额度是19万,申报后发票总额度还是19万,这个不是申报完后会自动提升吗?
老师你好,采购每个月整理发票与采购合同给到财务的作用是什么呀?
请问老师受胁迫签订的股权转让协议能否撤销?
请问老师分录怎样做
直接原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录