确认收入的时候错了吗 是的话借应收账款正确的 贷应收账款错误。

发现去年有一个主营成本的款,预付账款挂错公司了,现在红字冲销更正了,那更正分录涉及成本了,是不是要用以前年度损益 1.红字冲销 2. 借预付账款 b公司 贷:银行存款 借:以前年度损益 贷:预付账款_b公司
老师您好,现在发现去年12月有笔账做错了,现在想做一笔,借:应交税费-应交增值税(进项),贷:管理费用红字,现在可以直接这样做吗,还是需要调整以前年度损益?申报没有错,账做错了。
你好!公司法人去年贷款购买小汽车一辆,在公司名下,但贷款名字是法人的名字,每月还款也是法人名字还的,现在如何通过对公账户给回法人支出的贷款呢?
老师,请问去年12月份,我们收到一张发票,当时没有发现问题,现在发现发票名字给我们写错了,写的有限公司司[捂脸]
老师好,21年账务应该是借:某公司-应收账款红字贷:银行存款,做错了,我现在应该怎么调整
老师,23年仓房门密封堵改造项目竣工,质保金和尾款19000现在才付,付质保金和尾款怎么做账?
老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
请问老师,之前老会计做账,发出商品科目余额是16万元,我能直接结转成本吗?
1月份申报个税,所属期是12月份,应该是11月份的工资,是不是这样理解的?我公司24年12月份成立的,4月份才营业,我一直这样操作的,比如12月份申报所属期11月份,按11份工资申报,现在我想调整,能不能这个月直接0申报
老师,营业执照想改法人能改吗
对方开具专票固定资产凭证我如何做账,不能抵扣报税如何处理,这种专票可以留底3年,3年后甲方升级为一般纳税人后我在抵扣可以吗
@答疑晓晓老师 老师我这里是新办企业矿山劳务总承包,注册一般纳税人因甲方只要求开具3个点税票,税务核定简易计税方式,对于固定资产投入供应商开具专票是不是都不能抵扣,都需要进项税转出吗?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,
股东投资款好多年前打进公司,当时没备注投资款,现在想让第三方机构出具验资报告,可以吗
个人租给公司的车,维修费和保养费可以由公司承担,公司报销吗?公司收到发票可以税前扣除吗?还有保险费
好的,谢谢老师
不用客气,新年快乐。
老师,回款时候那个银行收款贷方应收账款也错了,一共做两个一借一贷,还是应收的差额做一个分录,
借应收账款错误的 贷应收账款正确的