那就直接反记账到去年更正就是了

老师您好,现在发现去年12月有笔账做错了,现在想做一笔,借:应交税费-应交增值税(进项),贷:管理费用红字,现在可以直接这样做吗,还是需要调整以前年度损益?申报没有错,账做错了。
老师去年汇算清缴的时候有企业不想交税。我暂估了一笔费用。借管理费用暂估。贷其他应收。现在企业费用有了。我是直接做反分录。还是要调以前年度损益啊?
您好,想请教一下,以前年度账务有一笔账是做错了,本来没有这笔账的,现在可以直接进行冲销吗?之前做的是借:其他应付款法人。贷:应收账款- AAA公司
老师,我们在2022年1月做了一笔调以前年度损益调整,借 应交税费-应交增值税-进项税额8万 贷 利润分配-未分配利润8万, 现在申报2022年企业所得税,这笔需要在企业所得税调增嘛
老师,进项税额我之前少计提的一分钱,现在怎么做账做平啊,因为是很久之前的了,找不到是哪一笔做错了,可以这样做吗?借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-未交增值税
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
老师,增值税申报是对的,但是报表中的管理费用是错的,已经申报,这样可以直接到记账吗?
这样可以直接反记账吗?
是的,直接反记账处理就是了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复