借预付账款,贷银行存款 按月借销售费用招待费,贷预付账款。
老师您好,公司发生的合同招待费20万,要入账。分录怎么写,能记长期待待摊吗
甲公司业务招待费为10000元,公司当年营业收入为1000万元,想问一下这笔业务招待费应交多少税?会计分录怎么写?
是这样的 我想问下 我们买一台设备 分多次付款,这个分录要怎么做?我看之前会计做的是放在长期待摊费用了,之前是放在制造费用--长期待摊费用
老师,公司装修时无合同和无票的一笔装修费用记入了长期待摊费用,现在能开票的我要给分摊,应该怎么写分录呢,当时入长期待摊费时是:借长期待摊费用,贷:库存现金
业务招待费问题。请问如果公司当前是属于小微企业,然后一次性购买一批茅台酒,金额高达八九万,用来送礼。要么这批酒,一次性本月直接入账管理费用—业务招待费,合适嘛?还是需要分摊?还是?
老师,一个公司跟我们打官司,律师代理费他先付给律师事务所了,所以这律师费的发票也是开到他公司去了,现在官司结束了,法院判决这律师费由我们来承担,我们要把这律师费又付给起诉我们的这个公司,但我们款付了,又取不到发票怎么办
法人转入对公投资款,缴纳印花税,是在实缴后15日内申报印花税并实缴吗?
有老师能帮解决问题吗
请问老师企业未分配利润和累计未弥补亏损有勾稽关系吗?
外账24年对公借了一笔2万,内账没有把对公单独弄出来,没有做短期借款,利息也是做了营业外支出,只做了出纳给的现金,那么这个月出纳把本金和利息都返了内账我都做营业外支出吗?
我问一下,公司借出去的钱,是给关联方公司的,是不收利息的借款,这有什么风险吗,一定要收利息吗?
请问老师,如果我想结转主营业务成本50万,毛利率是25%,对应的开票收入就是66万,是吗?
个人独资企业可以直接从对公账户转到法人名下吗,用交个人所得税吗
你好老师,请问如果收到上一年多交的增值税和附加税退税,要怎么做账务处理呢
老师,我们跟A合作,每月付给他们提点,3月份的收益因为金额没有确定,当时就没有做账,直到5月份才敲定金额,那我是不是把这个费用做到5月份?
可以借:待摊费用 贷:银行存款 按月分摊 借:销售费用-招待费 贷:待摊费用 这样可以吗?
你好,你是企业会计准则做账吗?如果是的话,代餐费用已经取消了。
我们账套里面有待摊费用,见以前会计也用过待摊费用??可以用吗?
可以的 可以使用的。