你好,是的,就是这样了。
销售后,对方给我们开的返利票,5月税务做的进项税转出,没有收到票一下没有在会计账上做分录,对方6月开的票,7月我们才收到票,票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了,那个这个分录现在怎么做?做到7月合适还是要做到5月份?
请问老师,我们单位在3月份借了备用金3000元给厨房,然后因为换人了,现在就是差那个3000元备用金的账还没有平,现在是11月份了,如果要把这3000元的账做到2月份去要怎么来分
老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
老师您好,请教您一个问题,运输公司今年2月成立,5月份税种核定的,报税也是从5月份开始报的,2月份已经开始运输了,但是也没收入只是有点支出,直到五月份才发员工2,3,4月份工资,那这些人也是五月份才上公积金,6月份才给上的养老工伤失业,医疗还没开户,那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入,因为五月份才交的公积金,但没交保险,五月份这些人的工资入账是否合理,然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理,那既然已经发了, 我这该怎么处理,找票还是怎么样,求详细解答老师
老师好,我们是5月份没有做账,然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的,都在5月工资里面发放,我做6月份工资的入账的话,要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提,然后发放工资按实发工资发,这样做账可以吗?因为我想计提工资少点影响利润,
帮忙开1%的专票,收多少个点不会亏钱?
您好,请问公司捐款,什么情况下可以抵增值税。
单位盘亏了两台电脑,如何做账
工程公司,小企业会计准则,发的工资备注的是劳务费,并且按照工资申报了个税,如何做分录?
2023年9月,在电局上我勾选了进账抵扣合计1万元的发票,但是系统做账,忘记做分录了,现在补登记,怎么做分录呢
老师安徽纳税申报还有明天一天,4月的
老师,我们是自己的房产,然后收房租,小规模企业确认收入的话是要按照合同签订日期还是收到收入为准,有法则吗?
请问签订的私车公用,对方要开发票回来吗?我们要代扣代缴个税吗?
老师在吗 有问题问您
我们公司有对外投资,成为新公司的股东,在汇算清缴的时候要填写投资表吗