这个招待费是不需要单独写分录的

1、A公司当年实现主营业务收入1000万元,其他业务收入500万元,营业外收入10万元,当年发生的招待费为10万元,当年利润总额为100万元。该公司当年可所得税前扣除的招待费为多少?
甲公司业务招待费为10000元,公司当年营业收入为1000万元,想问一下这笔业务招待费应交多少税?会计分录怎么写?
民和公司2019年全年的营业收入总额2600万元管理费用280万元其中业务招待费50万元请依据上述资料计算该企业2019年计算应纳税所得额时可扣除的业务招待费为多少
甲公司2019年度取得销售收入5000万元,发生与生产经营活动有关的业务招待费支出30万元。已知业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。在计算甲公司2019年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费支出为多少。
2021 年 A 公司销售收入为 10000 万元,则允许扣除业务招待费限 额不得超过 5‰X 10000=50 万元。根据以上公式推算出 2021 年业务招待费应为 8.33‰X 10000=83.3 万元较为合理。,这个8.33%是怎么来的呀
老师,公司10月份买的一辆车,10月已入固定资产,但是车辆购置税,还没有交,11月份计提折旧,但是车辆购置税要1月份交,折旧怎么计提
老师,买东西买了505,用别的发票510去报销,这种多出几张钱做账有啥讲究吗?还是没关系?直接按505做账?
请问老师,做了费用发票分割单,就不用在录分录了吗?进项税额转出还要做吗?
老师好,我8月份在做账时把管理费用的二级科目看错了,这月调整后影响到净利润了
老师,麻烦问下分公司独立核算,自负盈亏,现在有利润的话,能用来弥补以前的亏损吗
勾选进项税额比销项税额少一分钱,怎么办,要交税吗?
老师数电发票现在是不是没有作废一说了,只能是红冲
一般人工占比多少为妥? 刚应聘一个公司:江苏品烁新材料科技有限公司 人工成本占比达到37%妥不妥当?
公司发生了工伤,要赔偿给员工一次性伤残补助金,公司赔付给员工的部分(不属于社保赔付和保险公司赔付),就是公司自己出钱给员工的部分,这种是不是应该要给员工申报个税?
货款141120元,开13%的票,我们承担8%的税,最后付多少钱?
那您能帮我算一下需要交的税是多少吗?
我没太明白您是的交的税是啥意思?
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。其他的发生额与此数的差额属于调增,不能在企业所得税税前列支。
业务招待费会计分录: 借:管理费用 贷:银行存款 期末: 借:本年利润 贷:管理费用
送礼难道不需要交税吗
我知道招待费纳税调增的部分是需要交的
甲公司业务招待费为10000元,公司当年营业收入为1000万元,想问一下这笔业务招待费应交多少税? 那麻烦您帮我算一下
加入企业所得税税率25% 招待费需要调增的金额是4000元 对应的所得税=4000*25%=1000元
您的意思是企业所得税1000元。那除了企业所得税,还需要交什么税吗
别的就不涉及到别的税了
老师,还有一个问题想问您一下。如果把题目中业务招待费改成业务宣传费,需要交多少税?
业务宣传费不超过收入的15% 不需要纳税调整 不需要交税
意思就是只要费用不超过年收入的15%,也就是150万,就不需要纳任何税?
对的,就是这个意思的
那如果为了本公司的利益,比较业务宣传费(不需要纳税)和业务招待费(需要1000元税收),是不是选择业务宣传费好一点?
你得具体看是什么费用了,不能人为的把招待费计入到宣传费
这个背景就是我们公司为了拓展业务,想把一批实体设备(打卡机)赠送给另一家公司,这批设备可以印有企业标志和logo。这个可以算作业务宣传费吗
这个可以计入到宣传费里面
老师,追问次数结束了,我怎么才能继续跟您讨论,我可以继续给您付费。
您提问的时候说找东老师回答就行 别的老师别接手就行