你好,是的,就是这样子操作。
补报错去年的管理费用,借:以前年度损益调整,贷:库存现金,结转,贷:本年利润,贷:以前年度损益调整,
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
老师 24年结转23年的成本 借:以前年度损益调整 贷:原材料 以前年度损益调整结转到 本年利润科 还是 利润分配-未分配利润科目
以前年度损益调整,是结转到本年利润,还是利润分配-以前年度损益调整?
请问,结转以前年度损益调整,借本年利润贷以前年度损益调整吗?
老师,A股东的全部股权转让给B股东了。但是A股东实缴了5000.请问股权转让后账怎么做?目前账上借:银行存款50000 贷:实收资本A股东
老师,请问一下工商年报的网址在学堂哪里可以找到,我找了一下没找到
老师您好,异地预交了增值税之后,我现在填写的本月实缴的增值税报表,我的数字没有自动带出来,我现在自己填,填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
老师,300万股权转让需要有多少的费用?利索是负数
单位报销要求先开发票后打款,如果未对公打款且对方进行发票确认的话,这种情况怎么办?
进项再税务局怎么去认证呀?从哪里点
公司破产清算时支付顺序 :感觉公司的资金链快断了,正常的资产负债率在多少范围内? 清算时欠的社保是第一支付顺序吗?
老师员工有固定基本工资,有有社保,每月还有餐补,餐补是根据每月发货情况不一样的,那工资表中,我如何计提工资,是按基本工资+餐补来计提吗?然后基本工资+餐补-个人社保=实发?
请问购入时差额500元为什么不应确认投资收益呢?
本年增加的生产经营用固定资产(不含资产评估数),这个是不是按本年新增固定资产填,固定资产都属于生产经营用的吧,商贸企业
不是借,利润分配对吧?是借,本年利润
你好,这个要看情况 看你的以前年度损益调整,具体是发生了什么业务,他是在借方还是在贷方?
然后才能知道结转的时候怎么做。
费用少计了
你好,那就是借,本年利润
老师,在其么么情况下,借利润分配,未分配利润呢
你好,比如你结转本年利润到未分配利润的时候就是这样子做。
就是说利润分配未分配利润可以在借方,也可以在贷方。本年利润也是一样。
那结转以前年度损益调整,借贷方 本年利润,利润分配未分配利润都可以对吧。
你好,是的,是可以的。