损失是财务费用,借方收益是财务费用 外币余额需要调汇 比如银行存款 应收账款
银行美元户存在差异 调整分录为借:财务费用-汇兑损益 贷:银行存款 那在填写财务费用底稿的时候是汇兑损失 还是汇兑收益呢?
结转后营业外收入-汇兑收益计入贷方吗 财务费用-汇兑损失计入借方吗
请问老师,期末调汇,汇兑损失100,借财务费用-汇兑损失100,贷应收帐款100。汇兑收益200,借,应收帐款200,贷,财务费用-汇兑收益-(负数)200?
老师,那汇兑损益,多的计入财务费用借方,损失的计入财务费用贷方,那月末需要调汇吗
老师,请问月末结转汇兑损益,算出应收账款为损100,那分录为借:财务费用-汇兑损益100,那应收账款是写在借方负数呢,还是贷方呢?
现金的账面余额特别大。怎么处理?老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师帮我算下6月结余单价,我发您邮箱了,我把销售单价写上去了。 感觉我算出来的结果一团乱啊
老师,小规模公司自然人扣激端本月收入可以填0呜
建筑公司建一栋别墅需要很长时间,每月怎么确认成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做账?后期跟实际成本不一样怎么处理?成本怎么结转?
老师,请问一下,一般纳税人,如何操作,进行线上增值税专用发票增额?
请问员工办理离职找到了新的公司,这期间是需要上家公司办理社保停缴的手续吗?如果没停缴后面这家公司就已经缴上社保了,会冲突吗?还是说上一家公司不办停缴,后面这家公司根本就续不上,我不太懂社保交接的事情,请老师回答一下
单位增值税表上写着留抵是800元,资产负载表上应交税费是9万,现在怎么调整怎么写分录?
什么情况下会涉及商品进销差额科目,
公司购买的资产,没有发票,每月的折旧费是不是不能税前扣除啊?
有的是代理付款,有的是自己公司直接在银行兑汇付汇款,那怎么调汇呢
代理付款你怎么做的? 借银行存款外币账户 贷财务费用汇兑收益 借,财务费用汇兑损失 贷银行存款外币账户
代理付款挂的是往来,应付账款,老师,银行账户只有人民币没有外币账户啊
你好没有不用调汇
应付账款有外币余额的话,按照上面的 借应付贷财务费用 借财务费用 贷应付帐款
应付账款也没有外币账户,银行存款也没有外币账户,老师这个必须有吗
没有规定必须有,没有不需要调汇
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快