。你好,这个税负只看内销的部分。 按你实际缴纳的税金除以内销部分的金额。
老师,出口退税企业,增值税税负率怎么计算,比如,内销不含税1199万,出口收入787万,期初留底42万,销项148万,进项168万,转出0,免抵退42万,实际抵扣148万,期末留抵19万,求增值税税负率的计算过程,谢谢老师
请问老师,我们公司有出口业务,之前的会计计算免抵税额=出口额×退税率,免抵税额大于内销应交增值税的部分就会形成出口退税额,是这样理解免抵税额和免抵出口退税额的吗?还有出口的产品有销项税吗
内销企业算全年增值税税负是(总销项-总进项+进项税额转出)/总不含税收入 这公式么?假设没有进项留抵的情况下。 出口企业算全年增值税税负是【(总内销销项+出口免税收入*征收率)-(总进项-进项税额转出)】/(内销不含税收入+出口免税收入) 这公式么?
老师好,一般纳税人既有出口也有内销,现在因出货辆少,导致较多进项未抵扣,增值税按税负3.5%缴纳,这样情况可以申请退税吗?或是不退税不缴纳增值税,这样税负跟少年差异比较大,会带来税务风险吗
自营出口生产企业,为增值税一般纳税人,出口货物增值税率13%,退税率13%,内销不含增值税50万,出口销售货物收齐RMB60万,怎么样计算认证进项发票税额?
老师就是小规模是按季交税的,每个月需要计提附加税吗?
老师,收到这种收条可以入账吧?事实发生,人家就是零工市场干活的,没有发票,打印收条都没有只能手写。
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?老师写一下分录
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?
老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
老师,现在公司遇到这种情况,就是我们买给销售方,后面再把这个钱循坏回来,怎样查这些钱循环回来没有,现在公司账上没钱了,不知怎么回事,谢谢
老师就是小规模的税费的附加税是需要每个月都计提的吗?如果是计提那应该怎么计提,分录是怎么写的?
老师就是我们是小规模是按季交税的,我每个月做账的时候需要计提税费吗?
老师你好,小规模纳税人的每个月结转税额的分录是怎么写的
请问老师,增值税减征额需要计入营业外收入吗?