你好 个人当时都是欠款吗?不直接支付?

小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?
老师就是小规模纳税人开出去的销项票做账的分录是这样写的吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,,老师是这样吗,普票和专票都是这个分录
是一家小规模公司,上个季度我销售了七万多的货物,季末没有计提税金附加,售货物时,借 银行存款 贷 主营业务收入, 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税,我做账需要怎么做分录 没有计提,借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
老师你好,小规模纳税人的票面税额是1%,我们做账的时候主营业务收入和应交税费还是按照价税分离3%来做的分录的吗,下一步减免税款就是借:应交税费/减免税款 贷:营业外收入/其他收入。我们取得发票的话,取得材料发票,借:库存商品,应交税费应交增值税,1%还是3%,贷:银行存款?
老师, 想问下小规模做账收入是借,银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,销项 成本,借:主营业务成本 应交税费,进项 贷:银行存款 想问下,最后季度减免税费,转到主营业务成本 然后报增值税时,要交到8000多税,这个和前面做的,季度减免税费是冲突的嘛,这样我都做错了嘛
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
小规模纳税人企业,2月份刚成立。季初资产总额是0。季报时,企业所得税资产总额预缴纳申报表季初资产不能为0,只能填0.01,导致企业所得税调增了0.01元,企业季度财务报表已经上报了,账务和税务怎么处理?
请问亚马逊走9810的报关金额要用什么金额填写呢
一万以上的发票可以走报销吗吗
请问老师,现在补缴2023年汇算清缴所的税怎么做分录?小企业会计准则
郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
老师,我公司是一般纳税人,中间有选择的简易计税的方法,应交的税费就计入到了应交税费简易计税中。结转的时候我做的分录是不是,借:应交税费~简易计税 贷:应交税费~应交增值税~转出交增值税,还是直接转入到应交税费~未交增值税?
我们是销售家具的,物流费应该计入什么科目?
老师,法人股东的哪些费用可以计入福利费用,招待费
都直接付款,有欠款的
有直接付款,有欠款的
直接付款的就是借银行存款 贷,主营业务收入应交税费。 如果不直接付款的,欠款借应收账款。个人 贷主营业务收入应交税费。只能这么做,要不你怎么知道以后谁来支付给你?
我是想在账上体现每个客户这一年的往来,如果直接记银行存款的话,是不是不体现和这个人的往来呢,老师
直接做银行存款就体现不出来和这个个人的往来。
谢谢老师,需要每笔都这样确认收入吗,忙的时候每天会有很多张出库单,有什么简便一点的方法吗
可以统一一块做一个账务处理里面。然后应收账款可以区分具体的明细。
好的,老师 结转成本的话,月末一次结转吗,需要一天一结转吗?
如果你是月末加权平均的话,那只能月末结转。 如果是先进先出的话,按月按天都可以
一般都是采用加权平均是吗,如果月末结转的话需要把每天的销售情况统计的进销存表中是吗?
是的对的是的对的。
那就是说在财务软件中是不体现和个人的往来的,只体现欠款的往来是吗?
可以的,可以这么做的。
还有一种情况,就是提前收了客户钱当时没有货,借,银行存款。贷,预收账款个人 到货了给他发货,借预收账款个人 贷主营业务收入 应交税费吗?
是的,对的,是这么做的。
这都是内帐,如果外帐的话,客户都是个人都不需要开发票,每个季度都零申报增值税吗,企业所得税吗?
你好,不可以按照无票收入
如果按照无票收入的话,第二年需要做汇算清缴的是吗?
不需要的无票收入正常交税。