其他应付款呢?有这个科目吗?你是什么准则做账?

社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,有分录如下:借管理费用/社保,借应付职工薪酬/应付社会保险费,借其它应收款/社保职工个人部分,贷银行存款。这笔分录中,借其它应收款/社保职工个人部分代表什么意思呢
老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
老师,给车投的保险是付给分公司的,分公司开了发票,付款和发票冲销后,还有十几块钱的差额,从总公司的公户退到我们公司账户上了,这可以吗?
老师,我在开票的时候新添加客户,正常属于公司的名字就会下拉有选项,然后后面的税号就会自己带出来了,我现在遇到一个公司就是录入完公司名字下拉里面没有这个公司,这种情况正常吗?我可以正常开票吗?
总分机构的所得税是汇总申报还是分开的我在电子税务局哪里可以查看?
城建税是7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,印花税0.03%,这个税率 ,是全国统一的吗,我这边是无锡,江苏省内都是按这个税率交的吧,不考虑小微减免
电子税务局哪里能查到赋额类别,步骤
老师 我做了税务迁入 迁入我需要在电子税务局怎么确认呢
根据发票计提印花税如何计提,销项票进项票都要计计提吗。依据是含税销售额还是不含税销售额
我们是住宿业,老板在商场找人给开的服装费发票,怎么合理入账
报关是代报好还是自己报好?
老师,老板加入了中国塑协专家,要付专家委员会会费,可以吗,人家可以开票,我直接公户付能行不
其他应收,其他应付都没有对应的科目你
可以的,可以这么做的。