同学你好 冲减了发完工资就没有余额了
社保一般是当月扣除当月的,那么扣款时做的分录:借:管理费用-工资 3681.2(公司部分) 应付职工薪酬-社保 3681.2 借:应付职工薪酬-社保3681.2(公司部分) 其他应付款-个人社保 2558.4 贷:银行存款 6239.6 当月计提工资时: 借:管理费用-工资 30000 贷:应付职工薪酬-工资30000 代扣的个人社保部分冲回: 借:应付职工薪酬-工资2558.4 贷:其他应付款-个人社保2558.4 这个过程是否正确
支付工资时没有计提,当月工资当月发放。借:管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷:银行存款缴纳社保时借:管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷:银行存款请问是否正确?为什么其他应收款会有余额?
计提社保凭证,老师看看我这样有没有错 借管理费用_社保(全部) 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬社保(请问这里是不是全部金额) 借其他应收款_个人部分 贷其他应收款(这个社保的钱是老板给的) 贷其他应付款社保
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
外贸公司出口销售发票可以开专票吗,还是只能开普票
老师,我们小规模纳税人如果超了30万销售额可以放着下个季度开票吗
公司贷款,银行让公司法人财务在空白纸上签字盖法人章公司章是干嘛,能签吗?有风险吗?
因质量问题换货补差价是以旧换新还是以物易物?销售方发票怎么开?购买方怎么账务处理?新产品2500元一台,旧产品1000元一台,补差价1500元。
老师,工会经费按什么比例缴纳?有文件吗?
老师,有一款App,谷歌会在APP投入广告,浏览一次会打款到APP上,这个收入算推广收入还是广告收入
老师,公司实缴资本还没到出资日期的话,如有债权债务要追回,可以强制股东出资吗
老师这个发票电脑6台19603,摄像机1台3400,打印机2台3524算不算固定资产
老师,客户买了一台一百万的机器设备,支付了30%的货款,要求先开票0.3台,还有的要明年才开票,这样不行的吧
长期股权投资不涉及所得税吗?